你好,對(duì)的是的,只要是小型微利企業(yè),它不分一般納稅人,還是小規(guī)模。
老師好!在2021年預(yù)申報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),年報(bào)利潤(rùn)是正數(shù)有10萬利潤(rùn)總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不到100萬可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
老師 一般納稅人 企業(yè)所得稅是按小微企業(yè) 報(bào)稅里面是這樣顯示 我們是小微企業(yè) 但是是一般納稅人 那企業(yè)所得稅是不是跟小微企業(yè)一樣收 100萬以內(nèi)2.5%
一般納稅人企業(yè)所得稅都是25%嗎 有小微企業(yè)的一般納稅人是不是也是2.5% 一般都是哪些行業(yè)有一般納稅人的小微企業(yè)
老師好,企業(yè)是一般納稅人,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候顯示是小型微利企業(yè),所得稅有減免,這個(gè)跟小規(guī)模納稅人是有區(qū)別的吧
這些條件都符合小微企業(yè)的,但是注冊(cè)的一般納稅人,可按小微企業(yè)的征收率交納企業(yè)所得稅嗎?小微企業(yè)所得稅稅率多少?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請(qǐng)問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請(qǐng)問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
公司有幾個(gè)人得工資不走公戶,直接轉(zhuǎn)給某個(gè)員工由員工直接給其他人轉(zhuǎn)賬,這種有風(fēng)險(xiǎn)吧
老師,房產(chǎn)稅和土地稅30號(hào)報(bào)了就行
老師,增值稅和印花稅的完稅憑證在電子稅務(wù)局能獲得數(shù)據(jù)嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
23年的進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,23的匯算清繳要怎么更正啊
有老師在嗎 我想咨詢點(diǎn)問題 我這麻煩
你自己需要填寫減免明細(xì)表的,13行增加一行。