同學(xué)你好,商用房出租是1%;如果是住房出租是1.5%
納稅 人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值 稅。這條跟居民企業(yè)之間技術(shù)轉(zhuǎn)讓小于500萬(wàn)就不用交增值 稅,大于500萬(wàn)大于的部分減半征收。這是兩個(gè)不同的稅收政策,有什么區(qū)別,不都是技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑳](méi)明白
0009011707|免征個(gè)人出租承租住房簽訂的租賃合同印花稅|《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于廉租住房經(jīng)濟(jì)適用住房和住房租賃有關(guān)稅收政策的通知》 財(cái)稅〔2008〕24號(hào)第二條第(二)項(xiàng) 老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我們公司可能享受 我們租賃房屋收取租金,客戶有公司也有個(gè)人 是不是說(shuō)個(gè)人的可以享受這個(gè),在申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)的選擇 還是這個(gè)文件 只是指?jìng)€(gè)人 是公司不能享受
老師,關(guān)于個(gè)人出租房屋稅的知識(shí)?下面圖片是免稅的,之前有一條是說(shuō)的5%減按1.5%征收??jī)蓚€(gè)的區(qū)別是什么?
19、甲房地產(chǎn)中介公司(下稱(chēng)“甲公司”)屬于增值稅一般納稅人,2022年11月向個(gè)人出租住房,取得含增值稅的租金收入1050萬(wàn)元,已知該公司對(duì)向個(gè)人出租住房的業(yè)務(wù)分別核算,并選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,適用5%的征收率并減按1.5%計(jì)算納稅。則甲公司2022年11月該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅的下列計(jì)算列式中,正確的是()。A.1050÷(1+5%)×5%=50(萬(wàn)元)B.1050÷(1+1.5%)×1.5%=15.52(萬(wàn)元)C.1050÷(1+5%)×1.5%=15(萬(wàn)元)D.1050÷(1+1.5%)×5%=51.72(萬(wàn)元)
增值稅:個(gè)人出租住房減按1.5%(其他個(gè)人,月租15萬(wàn)元以下免稅) 老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)個(gè)人和其他個(gè)人是什么區(qū)別 考試的時(shí)候會(huì)有特殊說(shuō)明還是要自己區(qū)別的 搞不太清楚一下子是個(gè)人要繳納所得稅額 一下子又不用繳納個(gè)人所得稅額
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買(mǎi)了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷(xiāo),實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來(lái),又必須得開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票能直接負(fù)庫(kù)存出庫(kù)嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買(mǎi)了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷(xiāo),實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開(kāi)了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)嗎?
老師請(qǐng)教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問(wèn)題?
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷(xiāo),有出口退稅,問(wèn)申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷(xiāo)的也要填寫(xiě)嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開(kāi)具預(yù)收賬款專(zhuān)用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開(kāi)具物業(yè)費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票
那上面那個(gè)不是說(shuō)免稅嗎?
同學(xué)你好,這個(gè)是月租金未超過(guò)多少免稅;如果超過(guò)要交稅的;