你好,能系統(tǒng)帶出來就行
老師異地預(yù)繳增值稅。有個(gè)城市必須網(wǎng)上做才能取得反饋表,我想問如果今天我沒有做,下月納稅申報(bào)是不是帶不出預(yù)繳的數(shù)據(jù)?
老師,請問12月發(fā)生的異地預(yù)繳并取得了反饋表,什么時(shí)候把反饋表交給當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,不交我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局會不會影響12月份稅費(fèi)的申報(bào)?
老師,12月份異地預(yù)繳的反饋表我沒有返給我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,請問12月納稅申報(bào)有影響嗎?我今天看報(bào)表里預(yù)繳的金額都帶出來了。雖然我沒有把反饋表拿給稅務(wù)局。
老師我司異地施工7月預(yù)繳增值稅和附加稅了!本來應(yīng)該6月份開完票就做預(yù)繳,但是賬上缺乏資金通知7月份做的異地預(yù)繳,7月份我司沒有對外開發(fā)票!現(xiàn)在申報(bào)所屬期7月稅費(fèi),表一里增值稅和附加稅都是負(fù)數(shù)!請問可以申報(bào)嗎?
請問老師,專管員說大數(shù)據(jù)反應(yīng)我家應(yīng)納稅額和已納稅額不符,讓我自查19年至2023年8月31的稅額編制成表,并寫情況說明,想問一下這個(gè)有沒有模版,或者請老師給說說應(yīng)該怎么寫。請報(bào)表和情況說明分別說一下。我估計(jì)是我有異地預(yù)繳稅款的原因,這個(gè)金額電子稅務(wù)局沒有帶過來。
民間非營利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價(jià)為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計(jì)本年的銷售量會提高20%(即達(dá)到12萬臺),單價(jià)、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
反饋表,可以不用著急送過去了對嗎?
是的,最主要是能抵扣稅金就行