你好; 還沒有確定先不開票 。 掛 應付賬款去掛著
公司是個體戶,經營酒水,客戶充值了1萬塊購買酒產品,但是還沒有拿貨,也沒有確定要什么酒,如何開票
老師想問一下,我司是貨代公司,有客戶從我司定柜子,就把錢給我們讓我們代為跟工廠采購商品,這樣工廠給我們開了購買商品的發(fā)票,而且客戶把錢打到其他賬戶上了還,我司該如何做賬啊,跟經營范圍這個貨物進出口沒什么關系吧?
我們是食品配送公司,經營范圍如下圖 ,稅盤只開普票不開專票。老板還有家個體戶,應稅所得率是0.05,經營范圍:肉、禽、蛋、奶及水產品開發(fā)。每個月個體戶都會代開專票給酒店,繳的增值稅及附加稅8千左右 可不可以小梁食品開專票可以抵進項 個體戶就不用繳這么多稅了
謝謝回答甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,,酒店服務適用的增值稅稅率為6%。2022年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務:(1)12月16日,甲公司收到客戶丙退回的全部商品,甲公司于退貨當日用支票支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品系甲公司2022年9月20日銷售的商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價為25000元,增值稅稅額為3250元,該批商品成本為18760元。(2)甲公司經營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產。12月甲公司計提與酒店經營直接相關的酒店、客房以及客房內的設備家具等折舊280000元、酒店土地使用權攤銷費用36000元。經計算,當月確認房費、餐飲等服務含稅收入424000元,全部存入銀行。要求:完成甲公司上述業(yè)務的會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,,酒店服務適用的增值稅稅率為6%。2022年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務:(1)12月16日,甲公司收到客戶丙退回的全部商品,甲公司于退貨當日用支票支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品系甲公司2022年9月20日銷售的商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價為25000元,增值稅稅額為3250元,該批商品成本為18760元。(2)甲公司經營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產。12月甲公司計提與酒店經營直接相關的酒店、客房以及客房內的設備家具等折舊280000元、酒店土地使用權攤銷費用36000元。經計算,當月確認房費、餐飲等服務含稅收入424000元,全部存入銀行。要求:完成甲公司上述業(yè)務的會計分錄。
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個人所得稅,請問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產能力的混凝土商貿公司可以委托有資質攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產負債表和利潤表每個月都是勾稽關系不平的,請問我現在從七月份開始,怎樣調整,才能讓以后的報表勾稽關系做平?
社保個稅不在一個公司有影響嗎?
出口外貿,我這個月才開回來進項,沒有開銷項,9月做無票收入申報,9月在開發(fā)票可以么
新注冊的混凝土商貿公司沒有預拌混凝土承包資質,可以采購原材料委托有資質的攪拌站委托加工混凝土,并銷售嗎,賬務處理
老師,這個題怎么沒有算折舊抵稅
老師,CNF的出口普通發(fā)票怎么開呢有模板可以看嗎
老師,扣公司每位員工50塊錢以內作為愛心資金是不是替公司省錢?,按等級扣,比如普工5塊錢,職員10塊錢,經理級別50塊錢
快遞員導致沒有及時答復,怎么合同還能生效
客戶馬上要票
你好; 你現在貨物都不清楚 ;沒法開票出去 哦。 你到時開了也可能涉及虛開發(fā)票的。 假如與你實物不一致? ?
你可能不是很懂
?你好; 我是? 根據經驗給你說的; 實際中 不會提前開票的; 就算開票? 也得知道會發(fā)那些貨物出去的。 避免虛開。??