久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤與利潤表中的凈利潤對不上,期初沒有問題,不涉及股權(quán)分配,是什么原因,怎么查

2022-01-04 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-04 16:31

應(yīng)該是你的利潤表數(shù)據(jù)有錯誤哦

頭像
快賬用戶6146 追問 2022-01-04 16:33

老師好,我是用T3軟件做的,數(shù)據(jù)是直接導(dǎo)出的,和余額表也比對過,沒有不一致的

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-04 16:35

你是不是費用科目有貸方發(fā)生額

頭像
快賬用戶6146 追問 2022-01-04 16:37

沒有的,都是結(jié)轉(zhuǎn)之后在貸方的

沒有的,都是結(jié)轉(zhuǎn)之后在貸方的
頭像
快賬用戶6146 追問 2022-01-04 16:57

老師,哪里有問題,怎么查

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-04 17:45

不能看科目余額表的,要看各個損益科目的明細賬

頭像
快賬用戶6146 追問 2022-01-04 17:51

老師,這是損益科目的,麻煩看一下

老師,這是損益科目的,麻煩看一下
老師,這是損益科目的,麻煩看一下
頭像
齊紅老師 解答 2022-01-04 19:06

還有收入成本的明細賬呢

頭像
快賬用戶6146 追問 2022-01-04 19:08

老師好,收入都在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)后在借方,成本都在借方,結(jié)轉(zhuǎn)后在貸方

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-04 19:14

你就只是相差200塊,肯定是科目的記賬方向錯了,有反方向的發(fā)生額

頭像
快賬用戶6146 追問 2022-01-04 19:16

謝謝老師,我再查一下,管理費用和財務(wù)費用有錯誤嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-04 19:17

你再查一下,看一下收入和營業(yè)外收入

頭像
快賬用戶6146 追問 2022-01-04 19:19

好的,謝謝老師,老師辛苦了

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-04 19:20

好的,客氣,幫到你就好?????????????

頭像
快賬用戶6146 追問 2022-01-05 08:48

老師好,我沒查出來,營業(yè)外收入在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)在借方,主營業(yè)務(wù)稅金在借方,結(jié)轉(zhuǎn)在貸方,麻煩老師看一看

老師好,我沒查出來,營業(yè)外收入在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)在借方,主營業(yè)務(wù)稅金在借方,結(jié)轉(zhuǎn)在貸方,麻煩老師看一看
老師好,我沒查出來,營業(yè)外收入在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)在借方,主營業(yè)務(wù)稅金在借方,結(jié)轉(zhuǎn)在貸方,麻煩老師看一看
老師好,我沒查出來,營業(yè)外收入在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)在借方,主營業(yè)務(wù)稅金在借方,結(jié)轉(zhuǎn)在貸方,麻煩老師看一看
頭像
快賬用戶6146 追問 2022-01-05 08:50

主營業(yè)務(wù)成本在借方,結(jié)轉(zhuǎn)在貸方

主營業(yè)務(wù)成本在借方,結(jié)轉(zhuǎn)在貸方
頭像
齊紅老師 解答 2022-01-05 15:30

你這是全年的所有數(shù)據(jù)嗎

頭像
快賬用戶6146 追問 2022-01-05 15:32

不是,這是這個季度的數(shù)據(jù),上個季度的數(shù)據(jù)沒有問題,只有這個季度出現(xiàn)這種問題

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-05 16:03

看你這個數(shù)據(jù)方向都沒有錯啊

頭像
快賬用戶6146 追問 2022-01-05 16:10

我查了好久,沒查出來,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-05 16:12

是不是你修改了以前月份的憑證呢,你看一下年度數(shù)據(jù)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
應(yīng)該是你的利潤表數(shù)據(jù)有錯誤哦
2022-01-04
您好,1.本年有沒有用直接用以前年度損益調(diào)整或未分配利潤 2.期間費用有沒有貸方正數(shù)發(fā)生額
2024-08-07
同學(xué)您好, 資產(chǎn)負債表期初未分配利潤+利潤表凈利潤不等于資產(chǎn)負債表期末未分配利潤,可能原因有:本期未結(jié)轉(zhuǎn)損益、結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證手工錄入、錄入“以前年度損益調(diào)整”科目憑證、年中錄入本年利潤或利潤分配相關(guān)憑證、財務(wù)期初余額錄入錯誤等。
2024-04-01
如果沒有分紅和提取盈余公積,資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B利潤表凈利潤
2021-12-20
你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計
2020-09-21
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×