你好,需要的,有應(yīng)交稅費(fèi)的。
老師你好我公司是一般納稅人,20年12月份有張對(duì)方給開(kāi)的信息推廣費(fèi)發(fā)票丟失了,我這邊也沒(méi)有入賬(之前對(duì)方開(kāi)的發(fā)票都是入到銷售費(fèi)用),但是勾選的時(shí)候給勾選了,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借方科目應(yīng)該是銷售費(fèi)用還是其他什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師 由于公司注冊(cè)到現(xiàn)在沒(méi)有銷售業(yè)務(wù),上月有員工出現(xiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷(酒店+打車費(fèi)用),酒店還開(kāi)的是專票。分錄這樣做,對(duì)吧? 借:管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 打車費(fèi)是不是還得另做一張憑證?
老師,代銷售商品,給代銷費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貨:銀行存款等 銷售那邊會(huì)開(kāi)發(fā)票嗎?要不然你這個(gè)算是購(gòu)進(jìn)一項(xiàng)服務(wù),如果沒(méi)有票的話,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,也要寫嗎?
你好老師,主營(yíng)業(yè)收入沒(méi)開(kāi)發(fā)票的憑證用不用寫應(yīng)交稅費(fèi)
你好老師,如果銷售酒但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,寫憑證用不用寫應(yīng)交稅費(fèi)一項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎