同學(xué),你好,增值稅的稅負(fù)和你實(shí)際交的增值稅有關(guān)系,所以這個(gè)進(jìn)項(xiàng)如果進(jìn)來,沒有去沖減是不影響的
老師好,現(xiàn)在是平臺(tái)勾選抵扣,現(xiàn)在我還要看稅負(fù)嗎?如果每個(gè)平進(jìn),銷增值稅都平,那此不是有時(shí)候要交增值稅特別多?另外,如果購(gòu)置固定資產(chǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅一次抵扣的,如果額度大的是不是可以抵很多銷項(xiàng)稅額了?
老師好,今年公司購(gòu)入一固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊了2個(gè)月了,我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值,也沒有累計(jì)折舊列,資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對(duì)等的?,F(xiàn)在要報(bào)國(guó)稅的季報(bào),季報(bào)里涵蓋了累計(jì)折舊這一列,我現(xiàn)在是如果填了折舊,報(bào)表左右就對(duì)不上了,我該怎么調(diào)整?
老師,增值稅稅負(fù)平時(shí)都是2個(gè)點(diǎn),如果購(gòu)買固定資產(chǎn)了,我把固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅減去還保持2個(gè)點(diǎn)左右,這樣做對(duì)嗎
老師,這個(gè)題目在最后處置時(shí)候?qū)懛咒浤懿荒苓@樣寫? 借:固定資產(chǎn)清理 106.25 累計(jì)折舊53.75 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 50 貸:固定資產(chǎn) 210。 借:固定資產(chǎn)清理 2 貸:銀行存款 2。 借:銀行存款 82 貸:固定資產(chǎn)清理 80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2 (老師,題中說的是相關(guān)稅費(fèi)2萬,但是如果寫到固定資產(chǎn)清理里面算82又和答案不一樣了,不知道怎么寫) 借:資產(chǎn)處置損益 28.25 貸:固定資產(chǎn)清理 28.25所以凈損失28.25w,影響利潤(rùn)28.25萬。老師請(qǐng)問我這樣寫是對(duì)的嗎?
老師好~我之前有個(gè)問題是固定資產(chǎn)在去年10月發(fā)生但當(dāng)時(shí)分錄有誤未把進(jìn)項(xiàng)稅額入賬~我現(xiàn)在按老師給的分錄補(bǔ)進(jìn)去1、借:固資清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)) 貸:固資清理 因?yàn)槭枪藤Y調(diào)減我們又適用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 3、借營(yíng)業(yè)外支出 貸:固資清理 (分錄1、2的差額) 但是這樣一來我的固定資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)出到時(shí)候不能提折舊了~能不能再轉(zhuǎn)進(jìn)去?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
沒聽懂什么意思
增值稅的稅負(fù)=實(shí)際繳的增值稅/不含稅的銷售收入 這里實(shí)際繳的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅------這里的進(jìn)項(xiàng)如果固定資產(chǎn)的用了,就有影響,沒有用到就沒有影響
對(duì),我知道,我就是說實(shí)際繳納的增值稅加上固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,等于以前稅負(fù),就沒問題?
同學(xué),你好,這個(gè)沒有問題
固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅金額太大,可以的哦幾次抵扣嗎
同學(xué),你好,這個(gè)不行的,只要認(rèn)證了,就會(huì)進(jìn)到系統(tǒng)抵扣了
如果是一固定資產(chǎn)開了好幾張發(fā)票,這個(gè)可以吧?
同學(xué),你好,這個(gè)只要不認(rèn)證就可以不抵扣
也就是說一固定資產(chǎn)開了幾張發(fā)票,我認(rèn)證幾張抵扣幾張,沒認(rèn)證的下期可以繼續(xù)認(rèn)證抵扣,對(duì)吧?
同學(xué),你好,理解對(duì)的