你好,對的是的合并到工資算。
老師,如果公司購買美團卡,用途是給員工的,員工福利,那么員工需要交稅嗎?
老師,請問如果公司買了購物卡500發(fā)給員工,員工交個稅要做進工資里的話,那工資不是多了500,還多拿了購物卡了嗎
我公司購買的文化衫發(fā)放給員工 如果當做員工額度福利 是不是等于應(yīng)付職工薪酬-員工福利 這個時候 需要報個稅???
老師,請問一下,公司購買了一輛自行車給員工上下班騎,是做員工福利嗎,員工需要交個稅嗎
老師您好!如果公司給員工一項福利,為員工購買商業(yè)險(意外之類的),本來想以公司名義購買團險,但基于各方面的考慮,就讓員工自己購買商業(yè)險,然后憑發(fā)票來報銷購買商業(yè)險的費用,那這項福利要扣個稅嗎?那在賬務(wù)上如何處理?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
好的,那如果是送給客戶的呢?
好也需要的,如果送給個人的,按20%偶然所得繳納。
那這個偶然所得怎么繳納呢?
好卡,預(yù)付卡的金額乘以20%,按這個來繳納。
是我們這邊交嗎?還是怎么交呢?
好,你們單位代扣代繳的。
擔任電子稅務(wù)局采集人員信息,然后有一個綜合所得,偶然所得。
這么麻煩的啊,有沒有什么送禮是不用交稅的呢?
你好,送給企業(yè)的,不需要繳納。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,你說如果是送給企業(yè)的就不用交稅,那要如何證明是送給企業(yè)的呢?發(fā)票開的是我們公司的名稱?。慷惥衷趺床槭撬徒o個人還是企業(yè)的???
你們自己寫一下就可以的。
哦,就是自己在備注上寫上是送某某企業(yè)的就行啊?
哦對的是的是這么做的。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。
老師,送企業(yè)不用交稅,那就是入業(yè)務(wù)招待費,那業(yè)務(wù)招待費心也是要調(diào)出費用的是吧?不
你好,招待費也是有稅前扣除比例的抵扣,企業(yè)所得稅不是全部都可以抵扣。