 
                            你好,提供一份正確的印花稅申報表,去稅局大廳做更正申報?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    印花稅怎么填寫數(shù)據(jù)申報呀?
老師你好,申報印花稅填報錯誤,更正申報時,數(shù)字更改不了
老師 印花稅申報表數(shù)據(jù)填寫不對 怎么更正?
老師,4月申報期,印花稅稅目填寫錯誤了,需要更正申報嗎,不更正有影響嗎
老師,我申報財報3月份,我記得我是按照對的報表填寫數(shù)據(jù),今天填四月份有點不對,一對是3月分?jǐn)?shù)據(jù)就不對,這個是不是需要更正申報財務(wù)報表
 
                公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計算公式是什么
一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費和洗衣費,伙食費是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊,預(yù)計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用,也不考慮稅費及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費稅,直接銷售的話可以抵扣消費稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
我還沒有申報呢
采集稅源的時候填上去數(shù)字了 發(fā)現(xiàn)不對 還沒有申報呢 就是這個數(shù)字改不了 不知道怎么改
你好,既然都還沒有申報,就談不上更正啊 具體是印花稅什么稅目的申報呢??
老師 就這個 我數(shù)據(jù)填進(jìn)去了 還沒有申報 發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對 去哪修改
你好,進(jìn)入申報表,直接填寫正確的計稅依據(jù),然后提交申報就算了?
改不了 灰色的 無法修改
你好,那就需要咨詢稅務(wù)局,看是什么原因?qū)е碌倪€沒有申報就無法修改了?