你好,同學(xué) 如果下屬單位是你的分包方的話,可以轉(zhuǎn),但需要下屬單位給你開(kāi)票。 但如果不是,最好不要這樣做,現(xiàn)在稅法要求是五流合一:物流、資金流、信息流、商(合同)流和增值(發(fā)票)流,防止虛開(kāi)發(fā)票的可能,這樣操作會(huì)有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)

老師,我們是建筑公司,有一個(gè)人掛靠我們單位做工程,現(xiàn)在回工程款了,他們要這筆工程款,我怎么把工程款合理的轉(zhuǎn)給這個(gè)個(gè)人
你好老師,我們單位是建筑行業(yè)。甲方給我們單位打款工程款是20萬(wàn),我們?cè)诎堰@20萬(wàn)轉(zhuǎn)給下屬單位轉(zhuǎn)材料費(fèi)和人工費(fèi),能在公戶直接轉(zhuǎn)嗎?
建筑業(yè).購(gòu)入工程材料賣給甲方.結(jié)轉(zhuǎn)只能結(jié)轉(zhuǎn)材料費(fèi)嗎.可以結(jié)轉(zhuǎn)人工和間接費(fèi)嗎.我們單位是標(biāo)志標(biāo)牌.進(jìn)的鋼板鋼材這種半成品.加工成材料牌銷售.這種可以結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)和間接費(fèi)嗎.
你好,老師,甲方欠我們工程款40萬(wàn),甲方為生產(chǎn)鋼材企業(yè),現(xiàn)在想用鋼材來(lái)抵其單位i欠我單位i工程款。。就是給我們開(kāi)具鋼材發(fā)票。這樣,在稅務(wù)上,允許嗎?
你好,老師,我單位抵工程款的鋼材在甲方單位的倉(cāng)庫(kù)直接賣給個(gè)人了,這個(gè)發(fā)票能開(kāi)給個(gè)人嗎?個(gè)人把鋼材款打到我們對(duì)公賬戶上
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


你好老師我們每個(gè)每個(gè)月開(kāi)的專票產(chǎn)生的印花稅和增值稅,做憑證的時(shí)候能直接下到管理費(fèi)用嗎
因?yàn)槲覀儺?dāng)時(shí)就繳納了
你好,同學(xué)。 印花稅是計(jì)入稅金及附加,增值稅是價(jià)外稅,不能計(jì)入管理費(fèi)用,所得稅稅前扣除的
是不是月底還得計(jì)提是嗎
是不是月底還得計(jì)提是嗎老師?那做分錄怎么做呀?
你好,同學(xué)。 月底一般是等到第二個(gè)月在關(guān)賬的,所以在月底就計(jì)提。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
你好老師我們是在2021.12月份稅務(wù)給我們扣除的印花稅140.8元,地方教育附件164.32元,教育費(fèi)附件246.48元,增值稅8215.86元,城市維護(hù)建設(shè)稅575.11元,我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
你好同學(xué)。 你是交的11月份的增值稅嗎?那11月計(jì)提了嗎?計(jì)提了按照以上: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 沒(méi)有計(jì)提,就在12月補(bǔ)記一下,然后按照上述分錄做
計(jì)提的分錄怎么做老師
你好,同學(xué) 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)直接按照: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 銷項(xiàng): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 計(jì)提就是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 還有不清楚的嗎