你好,分錄如下 1、借:銀行存款 ???????????452000 貸:主營業(yè)務(wù)收入???????400000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?52000 2、借:應(yīng)收賬款 ???????????341000 貸:主營業(yè)務(wù)收入???????300000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?39000 銀行存款??2000 3、借:銀行存款? 341000 ? ? ? ??貸:應(yīng)收賬款??341000 4、借:待處理財產(chǎn)損溢2000 ? ? ? ?貸:原材料2000 5、借:應(yīng)收票據(jù) ???????????226000 貸:其他業(yè)務(wù)收入???????200000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?26000 6、借:營業(yè)外支出2000 ??????貸:待處理財產(chǎn)損溢2000 7、借:管理費用600 ? ? ? ? ? ??銷售費用700 ? ? ? ? ? ??財務(wù)費用50 ? ? ? ??貸:銀行存款1350 8、借:主營業(yè)務(wù)成本320000 ? ? ? ??貸:庫存商品-A產(chǎn)品 320000 借:主營業(yè)務(wù)成本200000 ???貸:庫存商品-A產(chǎn)品 200000 借:其他業(yè)務(wù)成本120000 ???貸:原材料-C材料 120000
老師,上月進貨做了庫存商品入庫,次月付款+開發(fā)票進來,金額都一致,需要做暫估入庫和進項發(fā)票來了做沖銷嗎?(小規(guī)模)
老師3題c選項錯在哪里了?
老師,6月份的工資現(xiàn)在還可以申報嗎?
老師,第四題,這個需要與被審計溝通么?這個溝通的意義是什么,理解不了為何要溝通這個,這不相當于把要執(zhí)行什么程序告訴被審計單位么?
合并逆流交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么會在貸方?因為是虛增的利潤,少數(shù)股東就不存在收益,所以此時需要抵消這個虛增的利潤,所以他這個少數(shù)股東損益在借方,貸方少數(shù)股東權(quán)益,我說的對么?不對的話幫忙修正
老師你好,現(xiàn)在我們是開具機動車發(fā)票,合同約定30000元,但是生產(chǎn)廠家要求零售客戶需要支付1000給他們。次月代客戶返還給我們,我們收客戶車款29000,這樣的話機動車發(fā)票需要開具多少金額,我們是4s店
年初未分配利潤為什么不發(fā)放股利?
借:財務(wù)費用500 貸銀行存款500 資產(chǎn)負債表就不平衡了是怎么回事?
公司需要一筆資金200萬左右,借款人直接打給公司,還是打給法人,讓法人打給公司?有區(qū)別嗎
老師,系統(tǒng)顯示6月份個稅沒有申報,目前補報有影響嗎?