你敢,計(jì)算多,做好發(fā)給你
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
1.年終一次發(fā)放工資交個(gè)稅=(6320*12-60000)*3%=475.2獎(jiǎng)金交個(gè)稅-30000*3%=900共交個(gè)稅475.2%2B900=1375.22.年中,年末二次發(fā)放工資%2B年中發(fā)獎(jiǎng)金交個(gè)稅=(6320*12%2B15000-60000)*3%=925.2年末獎(jiǎng)金交個(gè)稅=15000*3%=450共交個(gè)稅925.2%2B450=1375.23.年終獎(jiǎng)按12年分?jǐn)偟焦べY中交個(gè)稅(30000%2B6320*12-60000)*10%-2520=20644.一部分作月獎(jiǎng),其余一次發(fā)一部分月獎(jiǎng)和工資交個(gè)稅(6320*12%2B15000-60000)*3%=925.2余下一次發(fā)生15000*3%=450交個(gè)稅=925.2%2B450=1375.2
1.年終一次發(fā)放工資交個(gè)稅=(6320*12-60000)*3%=475. 2獎(jiǎng)金交個(gè)稅-30000*3%=900 共交個(gè)稅475.2%2B900=1375.22. 年中,年末二次發(fā)放 工資%2B年中發(fā)獎(jiǎng)金交個(gè)稅=(6320*12%2B15000-60000)*3%=925.2 年末獎(jiǎng)金交個(gè)稅=15000*3%=450 共交個(gè)稅925.2%2B450=1375.2 3.年終獎(jiǎng)按12年分?jǐn)偟焦べY中 交個(gè)稅(30000%2B6320*12-60000)*10%-2520=2064 4.一部分作月獎(jiǎng),其余一次發(fā) 一部分月獎(jiǎng)和工資交個(gè)稅(6320*12%2B15000-60000)*3%=925.2 余下一次發(fā)生15000*3%=450 交個(gè)稅=925.2%2B450=1375.2