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老師,第四季度要做盈利繳納企業(yè)所得稅,但是之前3個季度虧損太多,我能不能在第四季度把前3季度的管理費用紅沖一部分

2022-01-03 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-03 15:35

你好,前3季度的管理費用,是什么原因需要紅沖一部分呢??

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快賬用戶7645 追問 2022-01-03 15:40

開票是按1%開的,只填11欄,別的都不填是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-03 15:41

你好,前3季度的管理費用,是什么原因需要紅沖一部分呢?? 能給個正面回復(fù)嗎?

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快賬用戶7645 追問 2022-01-03 15:48

老師,我是想在第四季度做盈利繳納企業(yè)所得稅,之前虧損太多,想把前3季度的管理費用減少,應(yīng)該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-01-03 15:48

你好,前3季度的管理費用,是什么原因需要紅沖一部分呢?? 我需要知道具體原因,才知道該如何沖銷啊,總不能不知道原因就隨便沖銷吧

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你好,前3季度的管理費用,是什么原因需要紅沖一部分呢??
2022-01-03
你好,年度內(nèi)是可以抵扣的。
2024-12-04
你好,那就不需要計提企業(yè)所得稅。
2021-12-23
這個每個省不一樣,就老師知道的,有的地方它會自動遞減,有的地方不行。
2023-04-04
你好,你看下年累計是盈利的嗎。
2022-01-05
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