你好 你應該是在初級/中級的教科書上面看到的,《中華人民共和國增值稅暫行條例》里面有說的 主要指的是初級農(nóng)產(chǎn)品,比如新鮮的蘋果,新鮮的香蕉
老師好,請問下,為什么向農(nóng)戶收購農(nóng)產(chǎn)品時,公司自己開了普票,為什么可以作為抵扣的稅額。 不是只有專票才可以抵扣嗎
老師好,我們是酒店公司,做餐飲、住宿,想請教一下:購進的農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣嗎?有些原材料是在農(nóng)戶手里買,有些是在小規(guī)模納稅人那購買
老師好,不記得在哪里看到說企業(yè)購買農(nóng)產(chǎn)品可以全額抵扣了?想問下哪些農(nóng)產(chǎn)品是可以全額抵稅的?謝謝!
我公司是一般納稅人,采購的免稅的種子,給我們開的普通發(fā)票,我們該怎么進行抵扣增值稅?麻煩老師解答一下,謝謝。不是說購買免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進項稅額嘛?
老師,你好,我們是一般納稅人,收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的普通發(fā)票,含稅金額是127478,然后可以抵扣稅,對方開的稅率那欄是免稅,可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02,我們把這份發(fā)票勾選了,我想問下稅額11479.02是怎么出來的?稅率是多少?還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票抵稅政策,謝謝
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
這種如果能取得發(fā)票可以全額抵嗎?
這種是可以全額抵扣的