同學(xué)你好,年終獎(jiǎng)發(fā)放時(shí),單獨(dú)按獎(jiǎng)金申報(bào)個(gè)稅,不與工資一起申報(bào)個(gè)稅,就可以最大程度省個(gè)稅了。
老師:新手剛轉(zhuǎn)行,想問(wèn)一下企業(yè)會(huì)計(jì)怎么這么多內(nèi)容要學(xué)?好像要無(wú)所不能?原來(lái)在村委會(huì)做賬十多年好像沒(méi)這么多內(nèi)容要學(xué)。新手主要是要學(xué)習(xí)哪些內(nèi)容,做哪些練習(xí),才能到單位一個(gè)人獨(dú)立做賬呢?學(xué)會(huì)計(jì)與理財(cái)有直接關(guān)系嗎?聽尚德平臺(tái)等好多機(jī)構(gòu)老師說(shuō)現(xiàn)在的人必需理財(cái)?說(shuō)理財(cái)比上班工作掙的錢多幾倍,是嗎?要不要報(bào)這個(gè)理財(cái)班學(xué)習(xí)?尚德機(jī)構(gòu)可靠嗎?新手轉(zhuǎn)行在學(xué)習(xí)中感糾糾結(jié),請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師好,我有以下二個(gè)問(wèn)題需請(qǐng)教: 1、如果年末檢查發(fā)現(xiàn)年初的記帳憑證有錯(cuò)誤需要更正的,紅字對(duì)沖的摘要要怎么寫?藍(lán)字更正的摘要又要怎么寫才是規(guī)范的呢? 2、固定資產(chǎn)折舊少計(jì)提的和多計(jì)提的,年末是否可以將每個(gè)月多計(jì)提或少計(jì)提的數(shù)合并計(jì)算后,只做一筆補(bǔ)計(jì)提或者減少計(jì)提? 剛接手會(huì)計(jì)工作不太懂,希望老師能詳細(xì)的解答,謝謝!
老師新年好,年終獎(jiǎng)怎么發(fā)放和計(jì)算才能最大程度省個(gè)稅,可以詳細(xì)說(shuō)一下嗎?萬(wàn)分感謝
老師,你好!2022年1月份發(fā)放2021年的年終獎(jiǎng),2月份申報(bào),也就算在2022年度了嗎?2021年度的年終獎(jiǎng)最遲只能在2021年12月份發(fā)放,才能算在2021年度?假如在2022年1月到12月任意一個(gè)月發(fā)放,是不是都是屬于2022年度?這個(gè)申報(bào)時(shí)間和綜合匯算清繳時(shí)間有關(guān)系,是一定要在匯算清繳之前完成才可以,還是說(shuō),任何月份都可以?
老師你好,關(guān)于個(gè)稅籌劃:1.方案一工資薪金36.5,年度扣除12萬(wàn),最后繳納多少個(gè)稅? 2.方案二然后通過(guò)稅收籌劃,將36.50一部分36000用來(lái)做年終獎(jiǎng),剩余做工資申報(bào),繳納個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)方案一比方案二多繳納多少個(gè)稅?可以麻煩老師給出一個(gè)詳細(xì)的計(jì)算過(guò)程嗎?
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問(wèn)7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問(wèn)點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
工資扣除數(shù)最多是多少?15萬(wàn)嗎?年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)直接按3%扣個(gè)稅是嗎?單獨(dú)申報(bào)是在全年一次性獎(jiǎng)金,這里申報(bào)嗎?
同學(xué)你好,不是的,是每年6萬(wàn)元,另外再加專項(xiàng)附加扣除,比例子女教育等,再加上自己承擔(dān)的社保,公積金等不確定金額,也不夠15萬(wàn)元的。不是按3%,具體還要看金額的大小,再除以12個(gè)月,得出來(lái)的金額,再來(lái)確定稅率的。單獨(dú)申報(bào)是在全年一次性獎(jiǎng)金這里申報(bào)。
單獨(dú)申報(bào)也就是相當(dāng)于按月工資申報(bào),年終獎(jiǎng)相當(dāng)于一個(gè)月的工資是這么理解嗎?那么12月份的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是以哪個(gè)工資數(shù)據(jù)為基數(shù)?
同學(xué)你好,是的,是這樣理解的,12月份的工會(huì)經(jīng)費(fèi),是以12月的工資中獎(jiǎng)金數(shù)據(jù)為基數(shù)的。
老師,我知道工資的扣除數(shù)是6萬(wàn),不是有個(gè)不超15萬(wàn)(把年終獎(jiǎng)加一起不超過(guò)15萬(wàn),就一起申報(bào),就不扣個(gè)稅的知識(shí)點(diǎn)嗎?超過(guò)才單獨(dú)報(bào))我這里有點(diǎn)混亂,能詳細(xì)解說(shuō)一下嗎,謝謝。
同學(xué)你好,這個(gè)不是不超過(guò)15萬(wàn)元就一起申報(bào),超過(guò)才單獨(dú)申報(bào)的,要具體在申報(bào)系統(tǒng)測(cè)算(因?yàn)榭鄢膫€(gè)人承擔(dān)的社保,公積金等數(shù)據(jù),不好把握),如果一起申報(bào)的稅率不超過(guò)10%的話,就一起申報(bào),超過(guò)10%的話,就分開申報(bào),你從哪里看到的這個(gè)15萬(wàn)元的知識(shí)點(diǎn)啊,麻煩你截圖或者給個(gè)網(wǎng)址看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
12月份的工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)是12月的工資加上年終獎(jiǎng)的總額為基數(shù)是嗎?
會(huì)計(jì)學(xué)堂抖音直播課里劉宏偉老師講到的。
同學(xué)你好,是的,劉宏偉老師講到的,可能是理論值,但是實(shí)際操作中,不都是15萬(wàn)元為界線的,還需要具體測(cè)試才可以的。