借,信用減值損失10000 貸,壞賬準(zhǔn)備10000 借,壞賬準(zhǔn)備4000 貸,應(yīng)收賬款4000 借,信用減值損失14000-10000+4000 貸,壞賬準(zhǔn)備8000 借,壞賬準(zhǔn)備2000 貸,應(yīng)收賬款2000 借,應(yīng)收賬款3000 貸,壞賬準(zhǔn)備3000 借,銀行存款3000 貸,應(yīng)收賬款3000

5、某企業(yè)自2009年起采用備抵法核算應(yīng)收賬款壞賬,并按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備。2009年按應(yīng)收賬款賬齡估計的壞賬為10000元;2010年發(fā)生壞賬4000元,年末估計的壞賬為14000元;2011年發(fā)生壞賬20000元,2010年確認的壞賬4000元中有3000元收回,年末估計的壞賬為9000元。 要求:根據(jù)上述資料編制該企業(yè)2009年、2010年及2011年與壞賬有關(guān)的各項會計分錄。
某企業(yè)自20X1年起采用備抵法核算應(yīng)收賬款壞賬損失。20X1年年末估計的壞賬為10 000元;20X2年發(fā)生壞賬4 000元,20X2年年末估計的壞賬為14 000元;20X3年發(fā)生壞賬20 000元,20X2年確認的4 000元壞賬有3 000元收回,20X3年年末估計的壞賬為9 000元。要求:請編制相關(guān)會計分錄。 為什么2003年發(fā)生壞賬20000,余額為14000時,不用補提6000元,還有年末估計壞賬9000元時,壞賬準(zhǔn)備為什么不是9000-3000=6000元
某企業(yè)自20×1年起采用備抵法核算應(yīng)收賬款壞賬損失,并按賬齡分析計提壞賬準(zhǔn)備。20×1年末按應(yīng)收賬款賬齡估計的壞賬為10000元;20×2年生壞賬4000元,20×2年年末估計的壞賬為14000元:20×3年發(fā)生壞賬2000元,20×2年確認的壞賬4000元中有3000元收回,20×3年年末估計的壞賬00元要求:根據(jù)上述資料編制該企業(yè)20×1年、20×2年及20×3年與壞賬有的各項會計分錄看不懂20x3年末的會計分錄的數(shù)字是怎么算出來的
3.某企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收賬款壞賬損失,并按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備,2020年期初“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為19000元18000(1)2020年發(fā)生壞賬5000元,2020年年末估計的壞賬余額為元(2)2021年確認的壞賬中有4000元收回,2021年年末估計的壞賬余額為9000元要求:根據(jù)以上資料編制該企業(yè)2016年和2017年與壞賬相關(guān)會計分錄。(10分)
某企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收賬款壞賬損失,并按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備,2020年期初“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為19000元。(1)2020年發(fā)生壞賬5000元,2020年年末估計的壞賬余額為18000元(2)2021年確認的壞賬中有4000元收回,2021年年末估計的壞賬余額為9000元要求:根據(jù)以上資料編制該企業(yè)2016年和2017年與壞賬相關(guān)會計分錄。
老師 咱們公司買的那個冬天燒鍋爐取暖的那個煤炭 應(yīng)該入什么科目 辦公費?福利費?
老師,您好,我們公司去年有140萬的研發(fā)費用,今年利潤想保持在300萬以內(nèi),請問利潤是300萬,還是可以做成300+140
老師我公司首單10月二十幾號出口,還沒收匯10月底我們要開銷項發(fā)票嗎
你好,亞馬遜平臺上的傭金,交易費等等,不能開具形式發(fā)票嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅不
老師,我公司用的辦公室是免費使用的辦公室,還需要開發(fā)票 交房產(chǎn)稅么?
老師你好,我想從電子稅局找出來,我們一家小規(guī)模納稅人在第三個季度用了多少增值稅發(fā)票,我該怎么找,我說的是不含稅的金額
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經(jīng)分別實繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費。然后這個授課費我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務(wù)報酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因為教授實際到賬必須是 3000 塊錢。