您好,你一種對(duì),這部分要交稅。
老師,加計(jì)抵減10%的會(huì)計(jì)分錄 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 次月繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 ?(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減) 這樣做對(duì)不對(duì)? 如果我沒有入其他收益,而是發(fā)生的時(shí)候直接沖減了成本和費(fèi)用,這樣做是不是不符合規(guī)定,需要調(diào)整 貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10% 有兩種方式哪個(gè)對(duì)? 1、當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 貸:其他收益 2、下月繳納的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益
如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2 貸:其他收益 2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2 貸:其他收益 2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師 問下 火車票怎么抵扣 500元怎么抵扣 是不是1.借差旅費(fèi)100 貸現(xiàn)金100 2.借差旅費(fèi) -8.26 貸 應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)、如果增值稅銷項(xiàng) 600 進(jìn)項(xiàng)100 借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸 應(yīng)交稅金/未交增值稅 500 等繳納時(shí)候 借 應(yīng)交未交增值稅/未交增值稅500 貸銀行494.74 貸其他收益 8.26
我的情況大致是: 項(xiàng)目合同金額(或定案單金額):7 萬元 政府清算減免了 1 萬元 甲方實(shí)際支付:6 萬元 - 我們按 6 萬元開票!我們稅審說按7萬確認(rèn)收入說是因?yàn)槎ò竼谓痤~還是7萬!我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對(duì)價(jià)走6萬確認(rèn)收入呢?求助老師
老師,請(qǐng)問我是一般納稅人,我有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在23年已經(jīng)抵扣了,對(duì)方想開紅字發(fā)票,我在8月報(bào)增值稅是不是得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后對(duì)方才能開紅字發(fā)票
你好老師,我們維修衛(wèi)生間,對(duì)方開的發(fā)票是勞務(wù)/集成吊頂,我們想進(jìn)維修費(fèi),這發(fā)票能不能用
靜靜老師,請(qǐng)問現(xiàn)在公司員工都要交社保,我這邊有一個(gè)公司,里邊有幾個(gè)員工,不是全職,可以以什么方式不交社保呢
我們是一般納稅人,收到提供服務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票,分錄怎么寫?
老師,麻煩您把判斷符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件的有
請(qǐng)問老師 我們公司自己的倉(cāng)庫(kù)出租給別人了,開了發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問我們每個(gè)季度都需要繳納哪些稅款呢?
老師,現(xiàn)金流量表指定是在什么時(shí)候指定?做憑證的時(shí)候嗎?
某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,是《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施 辦法》的試點(diǎn)納稅人,2024年11月銷售酸奶300噸,取得不含稅銷售額200萬先, 乳單耗數(shù)量為1.2,原乳平均購(gòu)買單價(jià)為0.44萬元/噸,按照投入產(chǎn)出法計(jì)算,該乳制 品加工企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 多少 萬元
老師,23年一筆服務(wù)費(fèi)發(fā)票記到加油費(fèi)里了,其他應(yīng)收款掛賬到現(xiàn)在,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?