你好對(duì)的 是這么做的
老師您好,我年底的時(shí)候確認(rèn)了無(wú)票收入200萬(wàn),增值稅在一月份繳納了,那我一月份如果開(kāi)500萬(wàn)發(fā)票,我是不是就繳納300的增值稅就可以了?
您好老師,我們房地產(chǎn)公司8月份增值稅申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局繳納銷售不動(dòng)產(chǎn)50萬(wàn),無(wú)開(kāi)票確認(rèn)收入,以前每個(gè)月預(yù)交的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 貸:銀行存款,就這么分錄的,8月份確認(rèn)收入的50萬(wàn)怎么分錄
問(wèn)一下老師,今年6月份開(kāi)的發(fā)票,7月份也都正常申報(bào)了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時(shí)銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時(shí)候?qū)Ψ焦菊f(shuō)不要發(fā)票了,讓我們沖紅退了,我想問(wèn)一下如果沖紅了,那之前6月份申報(bào)的增值稅還能退掉嗎
老師,您好 請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模企業(yè)季度開(kāi)票30萬(wàn)免增值稅,我們是季度報(bào)稅 比如10-12月份,我再11月份的時(shí)候一次性開(kāi)30萬(wàn)發(fā)票可不可以,還是說(shuō)每個(gè)月10萬(wàn)額度,單月超了10萬(wàn)就需要繳納增值稅
如果18年的時(shí)候確認(rèn)了一部分無(wú)票收入,19年的時(shí)候開(kāi)的發(fā)票是不是不用確認(rèn)收入了,也不用再繳納增值稅了?
老師 幫我看一下 這個(gè)寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì) ,學(xué)完有點(diǎn)懵懵的. 老師教的都會(huì) 一到自己就不會(huì)寫(xiě)了. 幫我看看 如果有錯(cuò)誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰(shuí)登記在三欄,誰(shuí)登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來(lái)了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
老師,那企業(yè)所得稅呢,是不是也可以這么理解
是的 可以這么做的