您好,沒問題,賬也要確認收入1.5
老師請問一下,物業(yè)公司2018年按開票金額申報的增值稅,比賬上多,有一部分是2019年才收到款項進的收入,那2019年報稅時是不是要把比賬上多開的這一部分減出來?2019開票金額少于賬上收入 我們公司是對比開票收入和賬上收入,如果開票金額大于賬上收入,按開票金額報稅,年底再拉平一整年收入,如果開票金額小于賬上收入,就按賬上收入申報
年末了,我們好多項目甲方要求開了發(fā)票,領(lǐng)導說有些可以不做收入,這樣賬上的主營業(yè)務(wù)收入金額就和開票系統(tǒng)、增值稅申報表銷項金額不一致了,可以這么操作嗎
老師,請問金稅盤發(fā)票統(tǒng)計金額比賬上主營收入多1.5萬,這個金額是20年的未開票收入,今年開的。請問這樣是對的嗎?那我賬上不是和稅控盤的不一致了嗎?還是記賬科目用錯了呢?
我們開的個普通發(fā)票是理財收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導致了增值稅申報表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
老師哪幾種情況下稅控盤年開票資料統(tǒng)計金額和賬上主營業(yè)務(wù)收入的金額不想等呢?我這邊是賬上比稅盤資料統(tǒng)計多一百萬
我要學習沙石會計實操
老師我有中級 然后現(xiàn)在記賬公司想學習幾個月,能接觸一些賬,但是不多,我以后能找到合適的會計工作嗎,我都35歲了,感覺特別難
老師,我們這邊的做咖啡的咖啡豆記庫存商品還是原材料?到時出售了怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
稅法規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值率是多少
老師好,我們公司自己同時研發(fā)幾個項目,算是集中研發(fā)嗎?研發(fā)費用加計扣除的資料還需要留存相關(guān)的資料嗎?
老師租房去稅局帶來發(fā)票稅點是多少怎么計算一個月房租大概1500元
股東單獨或者合計持有多少股份才能向董事會提出臨時提案?到底是1%換是3%
老師,個體戶經(jīng)營者自己的吊車,由于是之前自己買的二手車,現(xiàn)在個體戶成了查賬征收,他怎樣才能將自己吊車的費用用來作為成本,是不是需要他個人租車給個體戶,有一個租車合同還需要個人代開租賃發(fā)票才可以
請問老師,2024年計提的工資,2025年5月底前發(fā)放了,所得稅匯算清繳時工資是不是不需要調(diào)增了?
稅務(wù)師考試,有沒有大綜合呢?
我21年的帳確認了,但是也紅沖去年已確認未開票收入。這里一正一負就沖平了。我有點不是很明白,是不是哪里有問題?
您好,那您發(fā)下相關(guān)分錄
第一個分錄是紅沖去年確認未開票收入:借應(yīng)收賬款1.5萬紅字,貸方:主營業(yè)務(wù)收入:1.32萬紅字,應(yīng)交稅費銷項稅額0.18萬紅字。 第二筆分錄:藍字發(fā)票:借:應(yīng)收賬款1.5萬,貸方:主營業(yè)務(wù)收入1.32萬應(yīng)交稅費銷項稅額0.18萬
您好,那您第二年的分錄沒問題,是將無票收入重新開發(fā)票
是吖,那我賬上的金額就比金稅盤統(tǒng)計的少了這筆金額。沒問題的嗎?
您好,那您無票收入當月,應(yīng)當借:應(yīng)收賬款1.5萬,貸方:主營業(yè)務(wù)收入1.32萬應(yīng)交稅費銷項稅額0.18萬
這筆是去年的分錄,我上面第一筆不是已經(jīng)沖紅了嗎,然后重新開票入賬
您好,那您就沒問題,
所以去年賬上多這筆金額,今年賬上少這筆金額是對的?
您好,今年紅字沖回又開藍字,一正一負