買一贈(zèng)一,增值稅按各自的公允價(jià)值計(jì)算繳納增值稅,企業(yè)所得稅按實(shí)際收款分?jǐn)偢髯缘氖杖?/p>

老師您好,請(qǐng)問(wèn)買一贈(zèng)一方式銷售產(chǎn)品的完整會(huì)計(jì)分錄是什么的?還有增值稅和企業(yè)所得稅在處理上有什么不同,謝謝老師
買一贈(zèng)一稅務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅的依據(jù)是不是不一致?如果買電腦1000塊,送鼠標(biāo)10塊。會(huì)計(jì)和稅務(wù)從所得稅和增值稅角度怎么處理
老師:沒(méi)懂課上舉的例,買一贈(zèng)一時(shí),增值稅和企業(yè)所得稅的處理不同點(diǎn)。不都是按照2瓶嗎?
老師 比如我2021年忘記計(jì)提所得稅1000塊了 然后到2022年我直接繳納 做了一筆(借:所得稅1000 貸:銀行存款 )報(bào)表所得稅變成兩年1000塊(2021年)+700(2022)1700總和 我電子稅務(wù)局申報(bào)2022年企業(yè)所得稅稅額700 和申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面所得稅1700對(duì)不上 這個(gè)要怎么處理啊
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)際操作中,關(guān)于外購(gòu)貨物,作為員工福利費(fèi)的處理,增值稅和企業(yè)所得稅的處理:中秋節(jié)購(gòu)買月餅給員工,月餅花了2萬(wàn)元,收到普票。企業(yè)所得稅匯算清繳,還得做視同銷售2萬(wàn),再做個(gè)視同銷售成本2萬(wàn)嗎?如果這樣的話,企業(yè)所得稅的收入和增值稅的銷售額就不一致了。2023年稅務(wù)專門針對(duì)企業(yè)所得稅收入和增值稅銷售額不一致情況致電企業(yè)。
老師我想問(wèn)一下這個(gè)月收到上個(gè)月銀行款該怎么入科目,是不是入其他貨幣資金
員工的旅游費(fèi)用可以稅前扣除嗎
老師,剛接了一個(gè)外貿(mào)的, 情況是這樣子的,22年至今的稅務(wù)局說(shuō)要更正申報(bào),那要怎樣更正申報(bào)? 之前的會(huì)計(jì)帳都沒(méi)建,現(xiàn)在要怎么樣入手
2016.5.1之前老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)發(fā)票的稅率?簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開(kāi)專票嗎,簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)專票給我方,我方能抵扣嗎?
不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅如何做賬?抵扣的又怎么做賬?
小規(guī)模電商怎么合理避稅
老師請(qǐng)問(wèn)我有個(gè)項(xiàng)目發(fā)了兩個(gè)月工資一個(gè)月17個(gè)人工資 是56750元,另一個(gè)月 6人 工資是25700元?,F(xiàn)在項(xiàng)目完工了要算這個(gè)項(xiàng)目的殘保金怎么計(jì)算呀?
注銷公司,清算備案日是灰色的(今天日期)有個(gè)清算結(jié)束日應(yīng)該寫多久
我現(xiàn)在那個(gè)沒(méi)有發(fā)票專用章能使用嗎?這個(gè)有什么明文規(guī)定嗎?
注銷公司,清算備案日是灰色的(今天日期)有個(gè)清算結(jié)束日應(yīng)該寫多久


那如果增值稅按1000分?jǐn)偟诫娔X和鼠標(biāo),然后計(jì)算增值稅,這樣可以嗎?
電腦。鼠標(biāo)市場(chǎng)價(jià)計(jì)算分別增值稅,