可以先暫估,匯算清繳前取得發(fā)票都可以按今年的費(fèi)用
你好,建筑業(yè)成本在2019年沒有發(fā)票但是計(jì)提成本了,現(xiàn)在發(fā)票還沒有來(lái),請(qǐng)問,今年年末所得稅需要沖出來(lái)嗎?如果明年對(duì)付開發(fā)票可以附在18年憑證上嗎?對(duì)方開票
老師,今年還有2020年9月的成本發(fā)票與費(fèi)用發(fā)票,能不能做成成本、費(fèi)用
老師好,跨年的發(fā)票還能使用嗎,有些成本發(fā)票今年來(lái)不及做了,明年還可以正常使用今年開出來(lái)的成本發(fā)票嗎
去年開具的發(fā)票,今年要沖紅,對(duì)應(yīng)的其中一個(gè)原材料不沖紅,放在今年的項(xiàng)目中使用,但是去年全部計(jì)入成本了,今年還能調(diào)出來(lái),放在今年的成本中嗎
老師這張發(fā)票可以正常使用嗎,對(duì)方說(shuō)本來(lái)是要開1%的,開成了免稅,去年開進(jìn)來(lái)的影響我司正常使用嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
對(duì)應(yīng)的收入也沒在今年做,銷項(xiàng)也沒開,也還沒入賬,收入和成本全做到明年可以嗎
如果是年前的業(yè)務(wù),建議收入做無(wú)票收入申報(bào),費(fèi)用做暫估。