你好,如果是更正的話,是沒有滯納金的。
老師你好,現(xiàn)在還可以更正第一季度和第二季度的企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅 申報(bào)表嗎?會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
老師 二季度的時(shí)候企業(yè)所得稅沒交 現(xiàn)在更正申報(bào) 需要交稅 會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
老師好,請(qǐng)教一下2022年《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第二季度末的資產(chǎn)總額與6月份的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致。現(xiàn)在我申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅,是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了,不需要更正二季度的申報(bào)表。(因?yàn)槌硕径饶┑馁Y產(chǎn)總額填錯(cuò)外,其他數(shù)據(jù)是正確的)
你好..比如第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表有問題..第三季度是正確的報(bào)表..第三季度繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一樣..還需要更正第二季度的企業(yè)所得稅表報(bào)嗎
你好第四季度h 企業(yè)所得稅預(yù)繳是負(fù)數(shù),現(xiàn)在報(bào)匯算清繳是正數(shù)可以更正第四季度嗎
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
但是報(bào)表會(huì)比申報(bào)時(shí)的利潤(rùn)多
如果你是不補(bǔ)稅的話,可能會(huì)有滯納金的。
那是不是做賬的報(bào)表要跟申報(bào)的報(bào)表一致?
對(duì)呀,你做賬和報(bào)稅肯定是需要一致才行。
那現(xiàn)在不一致是改做賬的報(bào)表好點(diǎn)還是改申報(bào)的報(bào)表好點(diǎn)?
這個(gè)肯定是哪個(gè)正確按哪個(gè)改正,你說對(duì)吧。
改申報(bào)表的話是不是要到門前更改?
對(duì),肯定是需要去稅務(wù)局去更改。
要帶什么資料去?
帶著你們的公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和需要修改的申報(bào)表就可以。
好的,謝謝老師,如果不更正會(huì)有影響的嗎?我問了我這邊的稅務(wù)局說現(xiàn)在不更正報(bào)表了,可以在匯算清繳的時(shí)候更正
那你可以等到匯算清繳的時(shí)候再更正
那時(shí)候只是報(bào)年報(bào),更正是在哪里更正
這個(gè)在你匯算清繳的時(shí)候填寫正確的就可以了。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。