你好,這個(gè)是沒有什么影響的
你好老師,想請問一下,職工報(bào)銷生育保險(xiǎn),社保局把錢打到公司賬戶,然后由企業(yè)退給個(gè)人,但出納制單的時(shí)候少轉(zhuǎn)了0.4元,這個(gè)是以前年度的,我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬,謝謝!
老師,你好,老板要把公司轉(zhuǎn)讓給別人了,今天最后一天想把社保賬戶多轉(zhuǎn)進(jìn)去的錢轉(zhuǎn)出到基本戶,會(huì)不會(huì)存在未達(dá)賬的問題,影響年報(bào)呢?估計(jì)要三個(gè)工作日到賬了
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
從代賬公司接回來的賬從 2025.7月開始建賬,根據(jù)他的科目余額表錄入期初和借貸方發(fā)生額出來的年初余額跟稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表不一致好大的出入,我改怎么處理,按她申報(bào)表上的年初余額和科目余額表的期末余額來反推借貸方發(fā)生額嗎,年初余額對不上是不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,員工在a公司申報(bào)個(gè)稅,同時(shí)又是b公司法人,b公司就法人一個(gè)人,不給他發(fā)工資,b還需要申報(bào)他的個(gè)稅嗎
個(gè)體戶在中國銀行開對公戶后能開外幣賬戶收匯嗎
老師您好,我們是個(gè)體工商戶牙科診所,每個(gè)月買的耗材種類有很多,一個(gè)月進(jìn)幾千元,直接進(jìn)成本可以么
那付給保險(xiǎn)公司的不做分錄?
個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放工資不一致怎么處理呢?
老師:您好!我物業(yè)公司今年被稅務(wù)抽查自查,從22一24年,應(yīng)收未收的全部要確認(rèn)收入,收的水電公攤費(fèi)也要確認(rèn)收入,支出的水電公攤費(fèi)直接做成本,(以前水電公攤費(fèi)我是做其他應(yīng)付款,)這樣,我等于增加了很多收入,(我們物業(yè)原來都是按收付實(shí)現(xiàn)制來確認(rèn)收入),我每年增加的收入怎么做賬?補(bǔ)做在當(dāng)年度還是今年?企業(yè)所得稅要怎么更正?補(bǔ)申報(bào)產(chǎn)生的附加稅等在企業(yè)所得稅匯算是做在今年還是當(dāng)年度?以前未交足的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘保金現(xiàn)在補(bǔ)交后,怎么做賬,這些要做在當(dāng)年還是今年?[抱拳][抱拳][抱拳]
出差補(bǔ)助,怎么個(gè)規(guī)定,老板媽出差,去河南和廣州這個(gè)怎么算?一天補(bǔ)助多少
老師,每個(gè)小區(qū)清洗二次供水設(shè)施發(fā)生的費(fèi)用有沒有必按小區(qū)分開核算
20年勾選認(rèn)證了一批發(fā)票,忘記在電子稅務(wù)局里填寫申報(bào),現(xiàn)在還能申報(bào)嗎?
社保賬上轉(zhuǎn)出了,基本戶上還沒到賬,今天最后一天了,基本戶上對賬單沒有這筆數(shù)字,記賬憑證做進(jìn)去了,這不是對不上了嗎
這個(gè)不屬于損益科目不會(huì)影響你年報(bào)的
噢,好的老師,還有個(gè)問題,其他應(yīng)付款借方負(fù)數(shù)余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款科目借方可以嗎
負(fù)數(shù)可以轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了