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當是記賬的時是收到錢借銀行存款貸其他收益發(fā)出去時借其他收益貸銀行存款,現(xiàn)在要把其他收益都改成其他應付款我應該咋寫憑證

2021-12-31 01:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-31 02:01

你好 更正第一個分錄: 借其他收益 貸其他應付款 更正第二個分錄: 借其他應付款 貸其他收益

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快賬用戶4245 追問 2021-12-31 02:02

都是正數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-31 02:03

對呀,那倆個分錄是什么數(shù)就是什么數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-12-31 12:16

希望能幫到你,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝!

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你好 更正第一個分錄: 借其他收益 貸其他應付款 更正第二個分錄: 借其他應付款 貸其他收益
2021-12-31
同學你好 根據(jù)會計處理的謹慎性原則 收入不高估 不提前確認
2021-03-12
您好,沒錯就是這么做賬的
2022-07-27
同學你好,因為收老板的錢時,摘要寫的是借款,所以給老板轉(zhuǎn)錢時,就是還款了。就和借銀行的錢一樣的道理。
2021-12-19
你好,沒問題,可以這么做的
2025-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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