同學(xué) 你好 你可建一個(gè)表格 把從成立的每一筆收支連貫起來(lái) 得岀的結(jié)余 看是否能對(duì)得上
老師請(qǐng)教下,我們公司從去年12分開(kāi)始到現(xiàn)在,沒(méi)有一個(gè)專業(yè)的財(cái)務(wù)工作者,所以到現(xiàn)在都不知道是盈利還是虧損。具體虧損盈利多少,而且記賬也沒(méi)有記得很清楚。老板要求做上個(gè)月的報(bào)表,進(jìn)出,成本,卡死了,不會(huì)做,可以教我嗎 我想從上個(gè)月開(kāi)始,整理一下,我們的財(cái)務(wù),進(jìn)出賬,成本,利潤(rùn),但是不知道從哪里開(kāi)始,怎么做
老師如果我說(shuō)以前代理記賬錯(cuò)誤了現(xiàn)在重新開(kāi)賬的話,我應(yīng)該怎么開(kāi)始呢?企業(yè)是去年成立的,銀行流水都能從網(wǎng)銀上看到,現(xiàn)在就基本戶網(wǎng)銀上有100元錢了,沒(méi)有現(xiàn)金,以前全部是去稅務(wù)局代開(kāi)銷項(xiàng)票,我不知道代開(kāi)過(guò)多少,也不知道去哪里查,而且從來(lái)沒(méi)有過(guò)進(jìn)項(xiàng)票,而且客戶轉(zhuǎn)入的錢全都又從公戶都轉(zhuǎn)給了其他個(gè)人卡或者法人的個(gè)人卡,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該如何開(kāi)賬?應(yīng)該做什么呢?
你好,老師 我想問(wèn)一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來(lái)做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來(lái)對(duì)嗎?然后就是由于很多的開(kāi)支都是沒(méi)有發(fā)票的,沒(méi)法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤(rùn)也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來(lái)的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過(guò)程中需要考慮外賬嗎?
老師 我們企業(yè)新成立不久,沒(méi)有做帳就是記流水賬,進(jìn)銷存報(bào)表,每個(gè)月算個(gè)利潤(rùn)表,請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在要算一下從開(kāi)始到現(xiàn)在一共公司賬戶結(jié)余多少錢,該怎么算簡(jiǎn)便,我算了幾種對(duì)不上
老師,我們公司做內(nèi)賬,但是不是那種每筆都寫(xiě)分錄的那種,就是當(dāng)月收入-成本-費(fèi)用 做成的一種自制表格。我現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn),收入,我是按照當(dāng)月實(shí)際收到錢做收入準(zhǔn)確,還是把沒(méi)收到單獨(dú)記在一個(gè)應(yīng)收本子上呢、比如:我賣東西2萬(wàn),但是客戶這個(gè)月就給1.8萬(wàn),還差2000,我要不要算這月收入?若算了,可最后客戶款要不來(lái) 不就意味這 這報(bào)表有點(diǎn)不準(zhǔn)嗎
小規(guī)??梢栽陔娮佣悇?wù)局家具納稅人信用等級(jí)證明嗎
請(qǐng)問(wèn)2021年8月成立的公司注冊(cè)資金需要在什么時(shí)間內(nèi)完成實(shí)繳
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是正確的。我百度看到答案是錯(cuò)誤的。
你好 我的姓名 那菲莎·庫(kù)爾班江 申請(qǐng)信用卡 拼音姓名怎么填寫(xiě)
老師, 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬(wàn),但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說(shuō)的是20萬(wàn),如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬(wàn)給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過(guò)給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒(méi)那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,知道不太合規(guī),請(qǐng)教有更好的方式嗎
老師你好,漏記提的折舊費(fèi)用還補(bǔ)計(jì)提嗎?
法人股東財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦稅員開(kāi)票員可以是同一個(gè)人嗎?法人和股東不能是同一個(gè)嗎?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人再設(shè)另一個(gè)人嘛?辦稅人開(kāi)票員讓法人來(lái)可以不
藥店購(gòu)買的熬中藥設(shè)備金額小應(yīng)該記哪個(gè)科目
老師,租了一間辦公室 進(jìn)行裝修 這個(gè)攤銷攤幾年的
處置固定資產(chǎn)損失,匯算清繳如何填報(bào),需要納稅調(diào)增嗎
我們商品有銷售出去的,目前入庫(kù)的,還有在途的,還有交定金的,這四類我是這樣算的:拿1-12月的凈利潤(rùn)+付出去的貨款成本=賬戶結(jié)余。跟我算的對(duì)不上
請(qǐng)問(wèn)你的賬戶結(jié)余數(shù)是等于手上現(xiàn)有的資金數(shù)嗎
你看一下 這是每個(gè)月支出和收入?
你算賬戶結(jié)余 按收付實(shí)現(xiàn)制算 其中的利潤(rùn)也按收付實(shí)現(xiàn)制算
老師麻煩您幫我看一下,第一張是賬戶進(jìn)出總數(shù)不會(huì)有錯(cuò),第二是算的凈利潤(rùn)1-12月匯總的,第三張是除賣出去的付出去的錢合計(jì),我是這樣算的,凈利潤(rùn)總和1-12月+總主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(20253575)—5294430=賬戶結(jié)余,5294430是第三張圖的數(shù)字,麻煩幫我看一下,怎么算可以對(duì)得上,老師只有十次對(duì)話機(jī)會(huì),您看著解答啊
同學(xué) 你好 我做了個(gè)表格 你按這個(gè)把數(shù)據(jù)整理一遍 看是否對(duì)得上 其中的定金 庫(kù)存結(jié)余 在途成本 注意根據(jù)實(shí)際情況加減體現(xiàn)在表內(nèi)
好的謝謝老師
要老師要算最后賬戶資金有多少,是吧1-12月的結(jié)余加起來(lái)嗎
你用上月結(jié)余+本月收入合計(jì)-本月支岀合計(jì) 看是否和你的資金結(jié)余對(duì)得上
在結(jié)余表內(nèi)設(shè)個(gè)公式 一拉就有結(jié)果 1月就是收入合計(jì)-支岀合計(jì) 2月起用1月結(jié)余+2月收入合計(jì)-2月支岀合計(jì) 以后月份以此類推
好的老師,但是我之前做的統(tǒng)計(jì)只算了每個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,還有一共的支出,沒(méi)有分的那么細(xì),因?yàn)楦冻龅亩ń?,還沒(méi)入庫(kù)的或者在庫(kù)的現(xiàn)在都沒(méi)辦法每個(gè)月統(tǒng)計(jì)的,我現(xiàn)在到12月底了,只知道截至目前,所剩的入庫(kù)商品,在途商品,定金,這三類 ,可不可以,把這三類放在12月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)
如果是這樣 和你做的那個(gè)資金明細(xì)月結(jié)余就對(duì)不上哦 我只是把你的資金明細(xì)分了一下類 支岀項(xiàng)沒(méi)有的可以忽略 你最終的結(jié)果是要把這個(gè)表和你做的資金明細(xì)表做到一致
那這樣最后12月的年底這個(gè)結(jié)余能對(duì)上吧,只能是看現(xiàn)在賬戶有多少資金,
應(yīng)該是可以對(duì)得上的 這個(gè)表把你做的三個(gè)表都統(tǒng)到一起了 上面我做的表格沒(méi)有的收支項(xiàng) 你可以補(bǔ)充進(jìn)去
如果可能 建議你一個(gè)月一個(gè)月的還原資金的流向
好的謝謝老師 辛苦了
應(yīng)該這個(gè)表還可以加個(gè)啟用資金 就是老板自己拿了多少錢墊入
我們這個(gè)公司目前沒(méi)有公戶, 應(yīng)該是之前打出去的貨款就是總公司那邊直接付出的 ,也不知道到底是多少資金運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)來(lái),我準(zhǔn)備聽(tīng)您說(shuō)的還原一下資金的流向,我們也就從6月份開(kāi)始公司開(kāi)始的業(yè)務(wù)。就是麻煩點(diǎn)
沒(méi)事 趁現(xiàn)在數(shù)據(jù)月份還不是很長(zhǎng) 整理清楚了 后續(xù)就要輕松很多
好的 謝謝老師細(xì)心的指導(dǎo) 祝您工作順利 萬(wàn)事順心
不用客氣 同學(xué)你也一樣