你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 30 貸:本年利潤? 30?
收到銀行利息1.96借:銀行存款:1.96貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用:1.96 在月未這一筆結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤分錄怎么寫
老師,本月結(jié)息收入是227.64,如果借銀行存款227.64,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-227.64,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么寫分錄
老師你好!當(dāng)月產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用分錄,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 63.63 貸:銀行存款 63.63 借:銀行存款 224.7 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-結(jié)息收入224.7 月末結(jié)轉(zhuǎn),分錄和金額怎么做呢?
老師,我的公戶銀行結(jié)息時(shí),我的分錄是借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-30.那我在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),這筆分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/p>
老師,我們一共發(fā)生兩筆業(yè)務(wù),一筆是借管理費(fèi)用1130,貸銀行存款1130,一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-7.59,借銀行存款7.59,我年末結(jié)轉(zhuǎn)具體分錄怎么做,金額是多少?
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,摘要寫收到法人還款,還是怎么樣寫更貼切
請問二手車購進(jìn)時(shí)沒有記賬,沒有抵扣增值稅,沒有折舊,有二手車交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開出,二手車交易發(fā)票已開出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開發(fā)票出去嗎
老師您好,請問電商稅出來了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的呀
老師,工商年報(bào)時(shí)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫?2024年12月份成立公司
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒有報(bào)銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師,那公司發(fā)的年終獎(jiǎng),我該怎么寫分錄啊
你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬?, ????貸:銀行存款等科目?? (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。 晚安