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老師,外貿(mào)企業(yè)的稅負(fù)怎樣計(jì)算的?

2021-12-30 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-30 19:00

企業(yè)稅負(fù)率的計(jì)算公式 一、總體思路 某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。 二、計(jì)算方法 (一)內(nèi)銷2113企業(yè):某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期各月“應(yīng)納稅額”累計(jì)數(shù)÷當(dāng)期“應(yīng)稅銷售額”累計(jì)數(shù)。 內(nèi)銷企業(yè)稅負(fù)率的計(jì)算公式 內(nèi)銷企業(yè): 某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期各月“應(yīng)納稅額”累計(jì)數(shù)÷當(dāng)期“應(yīng)稅銷售額”累計(jì)數(shù)。 1、月“應(yīng)納稅額”即為每月《增值稅納稅申報(bào)表》應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)。 2、月“應(yīng)稅銷售額”=每月《增值稅納稅申報(bào)表》中按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額%2B按簡(jiǎn)易征收辦法征5261稅貨物銷售額。 附:某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率” =當(dāng)期各月應(yīng)納稅額合計(jì)累計(jì)4102數(shù)÷當(dāng)期“應(yīng)稅銷售額”累計(jì)數(shù); ={當(dāng)期各月[銷項(xiàng)稅1653額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-上期留抵稅額]累計(jì)數(shù)%2B當(dāng)期簡(jiǎn)易征收辦法應(yīng)納稅額累計(jì)數(shù)-當(dāng)期應(yīng)納稅額減征額累計(jì)數(shù)}÷當(dāng)期“應(yīng)稅銷售額”累計(jì)數(shù);

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快賬用戶3967 追問 2021-12-30 19:04

外貿(mào)企業(yè)呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 19:06

一樣的哈,按照增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)可以計(jì)算的

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2021-12-30
學(xué)員朋友您好,實(shí)際交納增值稅/應(yīng)稅收入*100%,免稅的不算
2023-02-02
外貿(mào)的稅負(fù)不算出口的銷售額
2025-08-02
增值稅稅負(fù)率=一定期間繳納的增值稅/此期間的營(yíng)業(yè)收入*100%
2021-03-31
你好,這個(gè)一般只看內(nèi)銷的部分,因?yàn)橥怃N的話是免稅的。
2024-01-04
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