你好; 你實際業(yè)務(wù)是什么
進項大于銷項,我得賬務(wù)處理是,借庫存商品 221238.94 應(yīng)交稅費增值稅進項28761.06 貸銀行存款250000 借銀行存款40000 貸主營業(yè)務(wù)收入35398.23 應(yīng)交稅費 銷項5431.03 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 28761.06 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項28761.06 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅銷項4601.77 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅4601.77 老師我就這樣做可以嗎,他們說還要結(jié)轉(zhuǎn)如果要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢可以寫一下分錄給我嗎
借營業(yè)外支出40000元 貸主營業(yè)務(wù)收入35398.23 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 4601.77 這樣分錄可以嗎 未開具發(fā)票
開具時:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,如果開具負數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
老師小規(guī)模企業(yè) 進貨 借 主營成本 貸 銀行 銷售出去商品 借 銀行 貸 主營收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸 營業(yè)外收入 這樣的分錄嗎
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
小規(guī)模物流公司,相當于一個集中中轉(zhuǎn)倉,主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
實際業(yè)務(wù) 員工私自賣東西被發(fā)現(xiàn)了,稅務(wù)局要求補稅,
?你好; 私自銷售東西。 那這個都給性是公司名下的嗎??