對,這個還是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次比較好。
老師您好!成本、費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那年末按哪個金額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,是按全年累計(jì)的本年利潤轉(zhuǎn)嗎,目前還是志損狀態(tài)
老師,你好!請問2020年每季度結(jié)轉(zhuǎn)過損益到本年利潤的,年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的金額是把3+6+9+12月的本年利潤金額一起轉(zhuǎn)到利潤分配嗎?
老師好,請問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤,再錄入一個本年利潤的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤分配未分配利潤,貸,本年利潤,是這樣嗎,
老師您好,請問一下,我每個月做了本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn),這樣年末沒辦法看到本年年終的本年利潤情況,還是年末結(jié)轉(zhuǎn)比較好是嗎
老師您好,1.本年利潤是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn),還是都可以?2.如果每個月末結(jié)轉(zhuǎn)是不是要在總賬上設(shè)個本年利潤科目,明細(xì)上還設(shè)個本年利潤科目嗎?3.是否還要設(shè)個未分配利潤?4.如果本月本年利潤借方余額,如何做利潤分配的分錄?5.如果不是每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤,是不是該怎么辦就怎么辦?
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
那我之前結(jié)轉(zhuǎn)的 就反結(jié)賬把他刪了可以吧,主要是我擔(dān)心年末的時候賬不平又找不到原因
你想看本年利潤的情況,可以查詢本年利潤這個明細(xì)科目。
我用的是金蝶,之前用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,有些科目在資產(chǎn)負(fù)債表上沒有,但是后來我又從新建賬套用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則就對了
那老師年末的時候的附注是財(cái)務(wù)人員年末對財(cái)務(wù)報(bào)表的一個解析嗎
那你看情況吧,如果是看不到的話,還是年底一次轉(zhuǎn)比較好。
那老師年末的時候的附注是財(cái)務(wù)人員年末對財(cái)務(wù)報(bào)表的一個解析嗎這個附注怎么處理才好這個解答一下謝謝老師
這個報(bào)表附注的話,就是把賬上的情況,什么特殊的情況都寫個說明就可以。
就是針對特殊的情況說明,直接文字說明嗎
對就是直接文字說明就可以。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。