你好,同學。 你的題干是不是沒有給全呢
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%。原材料和庫存商品均按實際成本核算,商品售價不含增值稅,其銷售成本隨銷售同時結轉。 2020 年 12 月 1 日,科目余額資料如下(單位:千元): 要求: 1、編制甲公司 12 月份發(fā)生的上述經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄。 2、編制甲公司 12 月 31 日的資產(chǎn)負債表、12 月份的利潤表和現(xiàn)金流量表
.(此題共64分,每小題8分)甲公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,庫存材料按實際成本核算,銷售收入不含應向購買者收取的增值稅稅額。該企業(yè)2×19年3月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)1日,從銀行取得6個月期限的流動資金借款2000萬元,年利率為6%,利息按月計提按季支付。(2)5日,從乙公司購入一批原材料,不含稅的價款為300萬元,增值稅稅額為39萬元,材料已收到并驗收入庫,開出并承兌一張3個月到期的商業(yè)匯票。(3)15日,與丁公司簽訂一項銷售合同,合同總價款600萬元,當日收到丁企業(yè)預付的貨款200萬元。(4)18日,從工商行政管理局了解到,原材料供應商戊公司已經(jīng)破產(chǎn),本企業(yè)所欠貨款3萬元無法支付。(5)25日,宣告分配2×18年的現(xiàn)金股利80萬元。(6)31日,計提本月工資費用40萬元,其中生產(chǎn)人員30萬元,管理人員8萬元,銷售人員2萬元。(7)31日,借給乙公司一批包裝物,收到乙公司支付的押金5萬元。(8)31日,計提本月的借款利息。要求:根據(jù)上述資料,編制該企業(yè)有關經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄。(答案中的金額單位用萬元表示,應交稅費科目要求寫出明細科目)
資料:甲公司為一般納稅人,增值稅率為13%,庫存材料按實際成本核算,銷售收入不含應向購買者收取的增值稅稅額。該公司本月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)13日,收回一批委托并公司加工的原材料并驗收入庫,該批物資于上月發(fā)出,發(fā)出原材料的實際成本為195萬元。本月以銀行存款支付給丙公司61.5萬元,其中,加工費為50萬元,消費稅5萬元,增值稅6.5萬元,收回委托加工的原材料用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。(2)31日,計提本月的借款利息
資料:甲公司為一般納稅人,增值稅率為13%,庫存材料按實際成本核算,銷售收入不含應向購買者收取的增值稅稅額。該公司本月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)13日,收回一批委托并公司加工的原材料并驗收入庫,該批物資于上月發(fā)出,發(fā)出原材料的實際成本為195萬元。本月以銀行存款支付給丙公司61.5萬元,其中,加工費為50萬元,消費稅5萬元,增值稅6.5萬元,收回委托加工的原材料用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。(8)31日,計提本月借款利息
甲公司為一般納稅人,增值稅率為13%,庫存材料按實際成本核算,銷售收入不含應向購買者收取的增值稅稅額。該公司本月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)13日,收回一批委托并公司加工的原材料并驗收入庫,該批物資于上月發(fā)出,發(fā)出原材料的實際成本為195萬元。本月以銀行存款支付給丙公司61.5萬元,其中,加工費為50萬元,消費稅5萬元,增值稅6.5萬元,收回委托加工的原材料用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。(2)31日,計提本月的借款利息。要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司有關經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄。(金額單位以“萬元”表示,應交稅費科目要求寫出明細)
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅