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Q

請問老師,公司買衣服送給客戶,800元以上需要代繳納個人所得稅,那么得來的進(jìn)項稅額是不是得轉(zhuǎn)出?

2021-12-30 07:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-30 07:55

這個視同銷售進(jìn)項稅額不需要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7350 追問 2021-12-30 08:20

外購的用于員工福利要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 08:23

對,如果用于員工福利的話,是需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶7350 追問 2021-12-30 08:29

我覺得業(yè)務(wù)招待費屬于個人消費增值稅是不能抵扣的呀

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齊紅老師 解答 2021-12-30 08:30

對呀,不能抵扣,所以你要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呀。

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快賬用戶7350 追問 2021-12-30 08:34

可是老師前面說不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,老師你看看前面

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齊紅老師 解答 2021-12-30 08:36

贈送客戶是不需要的和集體福利是不一樣的。

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快賬用戶7350 追問 2021-12-30 08:40

總之就是進(jìn)項不能用是么?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 08:40

對你用在福利了肯定是不能用。

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快賬用戶7350 追問 2021-12-30 09:20

1.贈送客戶做業(yè)務(wù)招待費,我們也要按銷項繳納增值稅,而且買進(jìn)的進(jìn)項稅額不能抵扣,分錄:借:庫存商品 進(jìn)項稅額貸:銀行存款借:銷售費用一業(yè)務(wù)招待費貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(銷項) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品2贈送給員工做福利費只需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。分錄:借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7350 追問 2021-12-30 09:20

有錯的地方麻煩老師糾正一下,

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齊紅老師 解答 2021-12-30 09:21

你這個會計分錄我看著應(yīng)該是沒有問題的。

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快賬用戶7350 追問 2021-12-30 09:25

關(guān)于這方面,有什么稅收籌劃的方式嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 09:27

抱歉,對于籌劃這方面我不是很擅長,你要想了解籌劃的話,您要不然可以問問其他老師。

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快賬用戶7350 追問 2021-12-30 09:48

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-30 09:48

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝你。

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這個視同銷售進(jìn)項稅額不需要轉(zhuǎn)出
2021-12-30
你好,買東西送給客戶與送給員工,計入福利費,不可以抵扣進(jìn)項的,國家稅務(wù)總局所得稅司巡視員盧云在國家稅務(wù)總局網(wǎng)站接受在線提問:根據(jù)個人所得稅法的規(guī)定原則,對于發(fā)給個人的福利,不論是現(xiàn)金還是實物,均應(yīng)繳納個人所得稅。但目前對于集體享受的、不可分割的、非現(xiàn)金方式的福利,原則上不征收個人所得稅
2021-12-30
你好!看單價,一般超過800元就要代扣代繳個人所得稅
2021-12-30
您好,外購的產(chǎn)品贈送給員工做福利費,如果人人有份需要幫他們代交個人所得稅,如果是部分員工的,不需要代交個人所得稅。
2021-12-30
一、對于客戶而言,屬于偶然所得,你不可能一直免費贈送。 二、你不是贈送給客戶,贈送給公司,公司計入營業(yè)外收入,需要交企業(yè)所得稅,也就是說,始終是需要交所得稅,所得稅是包括個人所得稅,以及企業(yè)所得稅的,是個人就是交個人所得稅,是企業(yè)就是交企業(yè)所得稅了。
2021-08-14
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