這個視同銷售進(jìn)項稅額不需要轉(zhuǎn)出
老師,我們單位購買月餅贈送給客戶,我們要普票,不涉及進(jìn)項稅抵扣問題,我想知道如果我們贈送的是個人,是不是需要繳納個人所得稅,如果贈送給公司就沒有稅款產(chǎn)生呢,
老師,我們單位購買月餅贈送給客戶,我們要普票,不涉及進(jìn)項稅抵扣問題,我想知道如果我們贈送的是個人,是不是需要繳納個人所得稅,如果贈送給公司就沒有稅款產(chǎn)生呢。
老師晚上好,請問個人獨資公司 交了企業(yè)所得稅 那公司賬戶里的錢是不是就可以直接轉(zhuǎn)到老板賬戶,還需要交個人所得稅嗎?
請問老師,公司贈送給客戶禮物,是不是要幫客戶代繳納個人所得稅呢?
請問老師,公司買衣服送給客戶,800元以上需要代繳納個人所得稅,那么得來的進(jìn)項稅額是不是得轉(zhuǎn)出?
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
簡易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計算靜態(tài)回收期的時候不用考慮殘值嗎?就是說計算靜態(tài)回收期的時候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計算嗎
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費,怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進(jìn)項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
外購的用于員工福利要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?
對,如果用于員工福利的話,是需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。
我覺得業(yè)務(wù)招待費屬于個人消費增值稅是不能抵扣的呀
對呀,不能抵扣,所以你要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呀。
可是老師前面說不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,老師你看看前面
贈送客戶是不需要的和集體福利是不一樣的。
總之就是進(jìn)項不能用是么?
對你用在福利了肯定是不能用。
1.贈送客戶做業(yè)務(wù)招待費,我們也要按銷項繳納增值稅,而且買進(jìn)的進(jìn)項稅額不能抵扣,分錄:借:庫存商品 進(jìn)項稅額貸:銀行存款借:銷售費用一業(yè)務(wù)招待費貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(銷項) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品2贈送給員工做福利費只需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。分錄:借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
有錯的地方麻煩老師糾正一下,
你這個會計分錄我看著應(yīng)該是沒有問題的。
關(guān)于這方面,有什么稅收籌劃的方式嗎?
抱歉,對于籌劃這方面我不是很擅長,你要想了解籌劃的話,您要不然可以問問其他老師。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝你。