不合理,增值稅專票的抵扣要求為“三流合一”,即資金流、票流、貨流一致,如果發(fā)票開的是公司名稱,那就不能以個(gè)人貸款由個(gè)人償還
公司法人以個(gè)人名義貸款買了一輛車,發(fā)票是開給公司,車也是給到公司使用,但是每月要從公賬付一筆還貸款到法人賬戶,老師,請(qǐng)問這個(gè)賬怎樣處理。
你好老師,有個(gè)事情想咨詢一下,就是法人想把自己名義下的舊車抵給4S店然后再加一些錢購買一輛新車給公司用,開發(fā)票開成公司的名稱,然后以法人名義貸款每月由公司把錢轉(zhuǎn)給法人,法人再轉(zhuǎn)給銀行還貸款,不知道這樣操作合理不?牽扯哪些稅要交?或者賬務(wù)如何處理?
老師你好,請(qǐng)問這兩個(gè)問題如何處理: 1、公司變更法人 在沒有變更法人前買了20輛渣土車,渣土車是落戶在公司名下,但是貸款是以私人的名義貸的,每月按揭款是存在私人卡上,請(qǐng)問這塊能不能計(jì)入成本(年大概還款在260萬) 2、有8輛私車掛靠在公司 公司收取管理費(fèi)。每月的修理費(fèi)和加油費(fèi)先由公司墊付,月底抵扣后再支付運(yùn)費(fèi),請(qǐng)問這塊能不能計(jì)入成本
你好,老師 有一個(gè)問題找你解答一下,剛買了一輛新車,上公司戶,4S店開具增值稅發(fā)票,為公司進(jìn)項(xiàng)。銀行這邊卻是要求以個(gè)人名義貸款,每月按揭款也是由個(gè)人名義還款。請(qǐng)問這樣合理嗎?
老師,我們公司有個(gè)這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個(gè)人購買機(jī)械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機(jī)械,首付按揭的這種,每個(gè)月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實(shí)際是小王的車)所以小王負(fù)責(zé)車款的支付,小王每個(gè)月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦,我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
床折舊多少年、辦公桌折舊多少年
2.6業(yè)務(wù)71:31日,收到政府撥付的公司因遭受自然災(zāi)害造成損失的補(bǔ)償款。(原始憑證:銀行電子回單)工作流程:業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)填制記賬憑證一財(cái)務(wù)主管審核記賬憑證一期末財(cái)務(wù)主管編制期末匯總表一共享會(huì)計(jì)登記日記賬。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)一××:財(cái)務(wù)主管審核無誤后,期末根據(jù)記賬憑證,登記銀行存款明細(xì)賬。財(cái)務(wù)主管一××:負(fù)責(zé)審核該筆記賬憑證并蓋章,期末負(fù)責(zé)編制科目匯總表。同時(shí),財(cái)務(wù)主管要及時(shí)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,使每筆經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)得到及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范的賬務(wù)處理。共享會(huì)計(jì)一××:審核業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)的記賬憑證無誤后,再登記銀行存款日記賬。成本會(huì)計(jì)一××:根據(jù)付款申請(qǐng)單填制記賬憑證,并將記賬憑證交由財(cái)務(wù)主管審核貨幣資金業(yè)務(wù)這樣對(duì)嗎
老師好,進(jìn)口企業(yè),入庫和支付的匯兌損益怎么記賬?比如入庫時(shí)候匯率是7,外幣10歐元。支付時(shí)候匯率是8,外幣10歐。 匯兌損益的分錄是?
單位購買空調(diào)分錄怎么寫?
單位買的床分錄怎么寫?折舊怎么寫?老板午休的
財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)、共享會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)記賬憑證中主管、記賬、復(fù)核、制單分別填哪個(gè)
老師好:有新增值稅法的資料嗎?
眼鏡生產(chǎn)銷售企業(yè),分內(nèi)帳與外帳,內(nèi)帳上存在大量銷售給個(gè)人末開票,但這公司老板又以自己名義成立了幾個(gè)關(guān)聯(lián)公司(把銷售給個(gè)人的一部分收入開給關(guān)聯(lián)公司,也是為了更好的從銀行借貸), 2.去年底被查岀違規(guī)享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,被補(bǔ)交了5年的稅(近100萬) 3.公司沒有進(jìn)銷存系統(tǒng),又有好些從個(gè)體戶買入材料沒發(fā)票。外帳材料成本都是都是估的。另外因?yàn)楹眯╀N售給個(gè)人的沒開票,銷售成本也沒法列支。也是亂做的 導(dǎo)致帳面存貨達(dá)7000多萬的,欠老板娘個(gè)人3000多萬, 4.資金很緊張,老板娘想二套帳并一套帳 問我怎么做? 如果成立個(gè)體工商戶,把這些沒材料發(fā)票的和銷售給個(gè)人的都放入個(gè)體戶可不可行?個(gè)體戶不能自己生產(chǎn)吧? 要降庫存
老師,情況是這樣的,就是發(fā)現(xiàn)24年有幾筆賬未錄入,今年把24年未錄入的幾筆賬錄進(jìn)去,還有改正了一些錯(cuò)誤的分錄后,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)變化(正確的資產(chǎn)表的資產(chǎn)是10萬,原來的資產(chǎn)是5萬),然后為了保持賬表統(tǒng)一,在12月末做了一筆分錄借:銀行存款5萬,貸:應(yīng)付賬款5萬。但是做的這筆分錄就沒有依據(jù)沒有原始憑證了。然后25年沖銷掉,讓賬回到正確軌道上,這樣處理可以嗎?
你好,請(qǐng)問這個(gè)老師課件是不是講錯(cuò)了 資產(chǎn)負(fù)債表是有預(yù)付款項(xiàng)這四個(gè)字,沒有預(yù)付賬款