您好!這種操作本身屬于虛開
老師您好~我想問一下個(gè)人代開發(fā)票相關(guān)事宜 1、個(gè)人能去稅務(wù)局代開什么類型的發(fā)票?(銷售商品、提供勞務(wù)?) 2、個(gè)人去稅務(wù)局代開哪種類型的發(fā)票需要支付單位代繳個(gè)人所得稅?(企業(yè)是否只是支付給個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅扣繳義務(wù)人? 3、在問題2的基礎(chǔ)上,如果企業(yè)只代繳個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅,計(jì)算方法(起征點(diǎn)、稅率、速算扣除數(shù)等)
老師:您好,單位購(gòu)買水果用于辦公,個(gè)體工商戶不給開具發(fā)票,單位財(cái)務(wù)人員能以個(gè)人名義在電子稅務(wù)平臺(tái)上代開發(fā)票,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我單位接了一個(gè)項(xiàng)目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施,因?yàn)閷?duì)方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開我單位的發(fā)票,也有開對(duì)方單位的。工程款回到對(duì)方單位,我單位在開票給對(duì)方單位才能回款,但是我單位的員工開對(duì)方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對(duì)方單位報(bào)銷,但是有不屬于對(duì)方單位員工,如果不開對(duì)方單位的發(fā)票,以對(duì)方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒有成本也不真實(shí),如果我單位員工不拿票去對(duì)方單位報(bào)銷,就沒有報(bào)銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請(qǐng)問面對(duì)這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
老師,我們單位是承接其他單位分包的裝修工程,合同上簽的是分包商?,F(xiàn)在就是關(guān)于勞務(wù)人員的工資,是我們公司做名單給總包,總包發(fā)放的,但是這部分勞務(wù)人員是不屬于我們公司?,F(xiàn)在就有個(gè)問題,這幫勞務(wù)人員去稅務(wù)局代開工程發(fā)票,需要我們代扣代繳個(gè)稅。那應(yīng)該如何去稅務(wù)局辦理核對(duì)征收個(gè)稅那?
我有個(gè)兼職單位,單位名稱是貿(mào)易公司,是個(gè)一般納稅人,其實(shí)是為了開發(fā)票成立這個(gè)單位的。然后別的老板讓我老板幫忙開張發(fā)票,是水電維修的勞務(wù)。我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面有個(gè)工程勞務(wù),現(xiàn)在就是稅務(wù)說我水電維修不能開,但是這邊老板朋友沒地方去開發(fā)票。納我可以開什么勞務(wù),前面的分類我是什么分類,稅率又是多少
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無沒營(yíng)業(yè)無收入無成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問小規(guī) 模納稅人不超過30萬免征的增值稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
職工個(gè)人墊付的資金沒有辦法報(bào)銷,有什么解決辦法嗎
你好!可以報(bào)銷啊。是什么費(fèi)用呢
員工墊付款購(gòu)買的水果,沒有發(fā)票
你好!你讓他那收據(jù)啥的來入賬
那就是要納稅調(diào)增了
你好!是的。納稅調(diào)整了