你好,還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面的。
老師 您好 我的本年利潤一直是負(fù)數(shù) 年底需要再做 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄嘛
老師您好,年底我的本年利潤是貸方數(shù),我還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時分錄是借 本年利潤 負(fù)數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負(fù)數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
老師 我本年利潤期初余額 貸方 余額-5000元 是不是我去年年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤數(shù)錯了
老師你好!年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在本年利潤是貸方的負(fù)數(shù),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進(jìn)項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運(yùn)資金沒有在零時點(diǎn)投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
老師。本年利潤不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤里面嗎?
對的,我說的就是這個意思的
那我把本年利潤的貸方數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到借方嗎?
對的,就是結(jié)轉(zhuǎn)到貸方的
老師,本年利潤我現(xiàn)在本來就是貸方數(shù)
那就借方本年利潤? 貸利潤分配