你好,口腔診所診療服務(wù)增值稅減免一定要按照指導(dǎo)價(jià)才可以減免,即使超過(guò)45萬(wàn),也免增值稅
我剛才聽(tīng)了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個(gè)案例大概意思是:二季度銷售農(nóng)產(chǎn)品、貨物、固定資產(chǎn)、服務(wù)不含稅銷售額共35萬(wàn),另外銷售不動(dòng)產(chǎn)不含稅銷售額50萬(wàn)元。本季度共銷售85萬(wàn),但扣除不動(dòng)產(chǎn)銷售的50萬(wàn)后只有35萬(wàn),這35萬(wàn)不超過(guò)45萬(wàn)元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷售不動(dòng)產(chǎn)的50萬(wàn)還是要交稅的,這是為什么?是因?yàn)檫@50萬(wàn)超過(guò)45萬(wàn)嗎?如果不動(dòng)產(chǎn)銷售不超過(guò)45萬(wàn),用不用交稅呢?
口腔診所診療服務(wù)增值稅減免一定要按照指導(dǎo)價(jià)才可以減免嗎?還有跟季度不超過(guò)45萬(wàn)減免是兩個(gè)概念嗎?
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長(zhǎng)小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號(hào))、《關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào))和《關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第5號(hào))政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元或季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)將本期1%征收率對(duì)應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計(jì)算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報(bào)增值稅看到這個(gè),但不是季度45萬(wàn)嗎?改成30萬(wàn)?
會(huì)計(jì)新手,請(qǐng)老師看下對(duì)不對(duì)? 小型微利企業(yè)需同時(shí)具備三個(gè)條件: 1、年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn) 每個(gè)季度利潤(rùn)總額*25%=季度應(yīng)納稅所得額 年度應(yīng)納稅所得額=4個(gè)季度的應(yīng)納稅所得額之和不超過(guò)300萬(wàn) 2、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人 數(shù)額要按全年季度平均值確定 季度平均值=(季初數(shù)+季末數(shù))/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元 這個(gè)數(shù)額的確定也和從業(yè)人數(shù)一樣 以上表達(dá)對(duì)嗎? 這不是要全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都結(jié)束,數(shù)都出來(lái)了我才能界定是不是小型微利企業(yè)嗎?還是要年初就根據(jù)收入估計(jì)一下?(服裝零售業(yè))因?yàn)槿绻切∥⑵髽I(yè)平時(shí)賬務(wù)處理就可以享受稅收優(yōu)惠呀! 例如企業(yè)所得稅減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得稅,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。還有城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加減半征收。
會(huì)計(jì)新手,請(qǐng)老師看下對(duì)不對(duì)? 小型微利企業(yè)需同時(shí)具備三個(gè)條件: 1、年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn) 每個(gè)季度利潤(rùn)總額*25%=季度應(yīng)納稅所得額 年度應(yīng)納稅所得額=4個(gè)季度的應(yīng)納稅所得額之和不超過(guò)300萬(wàn) 2、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人 數(shù)額要按全年季度平均值確定 季度平均值=(季初數(shù)+季末數(shù))/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元 這個(gè)數(shù)額的確定也和從業(yè)人數(shù)一樣 以上表達(dá)對(duì)嗎? 這不是要全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都結(jié)束,數(shù)都出來(lái)了我才能界定是不是小型微利企業(yè)嗎?還是要年初就根據(jù)收入估計(jì)一下?(服裝零售業(yè))因?yàn)槿绻切∥⑵髽I(yè)平時(shí)賬務(wù)處理就可以享受稅收優(yōu)惠呀! 例如企業(yè)所得稅減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得稅,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。還有城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加減半征收。
老師好 北京市內(nèi)的建筑服務(wù)跨區(qū)了 可以不開(kāi)外管嗎 之前有些甲方?jīng)]要求就沒(méi)有給開(kāi)
貿(mào)易公司報(bào)關(guān)單上的貿(mào)易國(guó)家寫(xiě)錯(cuò)了,影響退稅嗎?
老師,我學(xué)了出口退稅自己操作不用找代理了,公司應(yīng)該漲工資嗎?^_^
比如說(shuō)6月報(bào)關(guān)出口一批貨物,出口發(fā)票在9月份開(kāi)具的,那確認(rèn)收入在幾月做賬?
電商公司要申報(bào)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)信息報(bào)告表嗎?
我們購(gòu)買(mǎi)了一款智能機(jī)器人送給我們的加盟校區(qū),購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候入了庫(kù)存商品,出庫(kù)的時(shí)候如何入賬呢?
研發(fā)費(fèi)用輔助賬,計(jì)提和實(shí)發(fā)的不一致,按照實(shí)發(fā)的還是計(jì)提的數(shù)
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年12月份有Y筆分錄做錯(cuò)了,10365元的汽車維修費(fèi)應(yīng)該是計(jì)入銷售費(fèi)用—修理費(fèi),現(xiàn)在計(jì)入到了制造費(fèi)用—修理費(fèi),金額不是很大,匯算清繳又已結(jié)束,是不是可以不理它,不用調(diào)整!
老師,我們單位收到商場(chǎng)開(kāi)進(jìn)來(lái)的,儲(chǔ)值卡,怎么寫(xiě)分錄
要是個(gè)人以100萬(wàn)來(lái)購(gòu)買(mǎi)一個(gè)公司,這個(gè)100萬(wàn)是要怎么處理呢,股權(quán)的時(shí)候是需要以這個(gè)100萬(wàn)來(lái)作為實(shí)收資本體現(xiàn)在報(bào)表里面嗎
指導(dǎo)價(jià)一般是哪個(gè)部門(mén)管,還有如果一部分是指導(dǎo)價(jià),指導(dǎo)價(jià)部分可以減免嗎?還是都要繳納了
指導(dǎo)價(jià)一般是物價(jià)局的了
好的,謝謝
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦? ?
如果一部是指導(dǎo)價(jià)可減免嗎?
增值稅減免一定要按照指導(dǎo)價(jià)才可以減免