你好,發(fā)生銷售退回,上月開的發(fā)票對(duì)方公司已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票需要給對(duì)方公司第二聯(lián),第三聯(lián)?
老師,收到銷售方的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證且做賬了,現(xiàn)在銷售方說發(fā)票有誤需要退票,那只需要銷售方開紅字發(fā)票嗎?我們這邊需不需要開紅字發(fā)票信息表給對(duì)方開紅字發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問我公司開出去的發(fā)票,對(duì)方抵扣了,現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,對(duì)方的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要退回來嗎?
老師好!我公司上月開了一份發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵稅,本月出具申請(qǐng)材料我公司已開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票需要給對(duì)方的嗎?
發(fā)生銷售退回,上月開的發(fā)票對(duì)方公司已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票需要給對(duì)方公司嗎?
對(duì)方開來的發(fā)票已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了 要退回 自己公司是只要開具紅字申請(qǐng)單嗎 然后把編碼告訴對(duì)方公司 對(duì)方公司開具負(fù)數(shù)發(fā)票
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項(xiàng);我應(yīng)該建快賬到哪幾個(gè)科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計(jì)折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤(rùn)分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會(huì)計(jì)記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會(huì)計(jì)的手工賬報(bào)表對(duì)不上!麻煩老師幫我報(bào)這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對(duì)比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營(yíng)業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)說一個(gè)員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說采購(gòu)一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
老師,餐飲公司成本核算步驟是什么樣的
工資沒報(bào)個(gè)稅的人是指每個(gè)月沒有報(bào)給稅務(wù)局的工資表里沒有的人么
如果這個(gè)企業(yè)是房產(chǎn)開發(fā)商,沙子水泥是計(jì)入原材料還是工程物資,在建的房子計(jì)入在建工程?
老師請(qǐng)問個(gè)體戶申報(bào)工商年報(bào)和企業(yè)申報(bào)工商年報(bào)一樣嗎
老師 用排除法我可以理解這道題 但是單選的話我不理解,麻煩解析下
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付給對(duì)方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
那我這邊按負(fù)數(shù)做賬是嗎?還有已經(jīng)交的稅怎么辦呢?
你好,現(xiàn)在開紅字發(fā)票,是做收入負(fù)數(shù)分錄。 已經(jīng)交的稅,無法退回。 收入負(fù)數(shù)分錄,可以抵消正常發(fā)票的收入,銷項(xiàng)稅額,可以起到少交稅款的作用?