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老師 您好1 個體工商戶租的庫房用于存放庫存商品;2021年12月28日微信支付48000元 租金從22.1.1-22.12.31;怎么做分錄 之后的每一個月怎么做

2021-12-29 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-29 09:49

你好,這個微信是個人的嗎?如果是個人的話,借預付賬款貸其他應付款。 從一月份開始分攤,借管理費用貸預付賬款。

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快賬用戶6463 追問 2021-12-29 09:51

老板用自己的微信支付的 現(xiàn)在是個體工商戶 核定征收不是查賬征收 老師分錄能再具體一些嗎 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:52

借預付賬款貸,其他應付款48000。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:53

一月份開始分攤企業(yè)管理費用,貸預付賬款48000/12。

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快賬用戶6463 追問 2021-12-29 09:54

那貸的其他應付款 之后從哪個科目借走

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:57

好還錢,借其他應付款貸銀行存款。

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快賬用戶6463 追問 2021-12-29 09:58

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:01

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個微信是個人的嗎?如果是個人的話,借預付賬款貸其他應付款。 從一月份開始分攤,借管理費用貸預付賬款。
2021-12-29
你好,1需要的.2單獨入賬。窗扇做好再入賬3.同學你好 1.借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 2.借工程施工 貸庫存商品 3.借工程施工 貸應付職工薪酬 4.借應收貸主營業(yè)務收入貸銷項 5.結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)損益
2021-12-19
可以的,讓他寫一個報銷單。
2024-09-05
你好,開發(fā)票了: 借 應收賬款14500 貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632貸其他應收款-法人14592,到時墊付的92元報銷給法人,借其他應收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
你好,這個問題學堂暫時不能回復
2022-05-18
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