借庫(kù)存商品貸,銀行存款84732加上847.32 剩下的所有的稅款合計(jì)一塊,借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款。
老師好,想咨詢一下,我們員工去稅務(wù)局代開人工勞務(wù)(發(fā)票),還有一個(gè)完稅證明,城市維護(hù)建設(shè)稅、增值稅、地方教育附加、教育費(fèi)附加,是由我們公司申報(bào),請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)這邊是到電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?還是
請(qǐng)問下老師,我們是購(gòu)買方,收到銷售方個(gè)人去稅務(wù)局代開的普票不含稅金額:84732 稅率:1% 稅額:847.32 還有一張電子稅務(wù)局的電子繳款憑證:增值稅:847.32 個(gè)人所得稅:254.2 城建稅:21.18 教育費(fèi)附加:20.63 地方教育附加:13.75 請(qǐng)問這個(gè)我分錄和金額具體該怎么做 開給我們的是加工費(fèi)
老師,您給看一下,3月6日繳納的增值稅是15076.54,產(chǎn)生的增值稅滯納金1756.77,但是我沒看懂,為什么附加稅的那張完稅憑證上也有增值稅滯納金143.23,而且,為什么城建稅也有滯納金,但是教育費(fèi)附加和地方教育附加沒有滯納金?而且,這個(gè)附加稅,難道不是用繳納的增值稅作為基數(shù)來(lái)計(jì)算的嗎?就是城建稅,不應(yīng)該是用15076.54*0.07算的嗎?為什么算的跟完稅憑證上的金額不一樣?請(qǐng)問完稅憑證上的6999.99是怎么得來(lái)的?
老師,您給看一下,3月6日繳納的增值稅是15076.54,產(chǎn)生的增值稅滯納金1756.77,但是我沒看懂,為什么附加稅的那張完稅憑證上也有增值稅滯納金143.23,而且,為什么城建稅也有滯納金,但是教育費(fèi)附加和地方教育附加沒有滯納金?而且,這個(gè)附加稅,難道不是用繳納的增值稅作為基數(shù)來(lái)計(jì)算的嗎?就是城建稅,不應(yīng)該是用15076.54*0.07算的嗎?為什么算的跟完稅憑證上的金額不一樣?請(qǐng)問完稅憑證上的6999.99是怎么得來(lái)的?
求售價(jià),為了開票,屬于一般納稅人 夠進(jìn)一批貨馬上就有供貨商發(fā)到客戶那里 無(wú)庫(kù)存 一:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不含稅收入4萬(wàn)元,稅額5200元 二:開出去發(fā)票售價(jià)已經(jīng)確認(rèn)為5萬(wàn)元不含稅金額 三:此批貨物產(chǎn)生增值稅,城建稅,印花稅,所得稅由對(duì)方承擔(dān) 四:要求開票金額要算上繳納的稅款金額 五:增值稅13% 城建稅2.5% 教育費(fèi)附加1.5% 地方教育費(fèi)附加1% 印花稅0.015% 企業(yè)所得稅5% 六:請(qǐng)問要怎么算這批貨加上各種稅款金額金額開票出去給客戶 四我要怎么算出我要開的發(fā)票金額
公司屬于食品加工行業(yè),采購(gòu)原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來(lái)保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來(lái)應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購(gòu)買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無(wú)法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
謝謝老師,原來(lái)那個(gè)除增值稅以外的附加稅不是我們公司承擔(dān)的,那就不用入賬了
好對(duì)的是的不用做賬的。