你好,同學(xué)。正在為你解答。
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
(1)借:在建工程 71600 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9100 貸:銀行存款 80700 (2)借:在建工程 5000 貸:銀行存款 5000 借:固定資產(chǎn) 76600 貸:在建工程 76600 (3)年折舊額=(76600-1000)/5=15120
(4)借:管理費(fèi)用 15120 貸:累計(jì)折舊 15120 (5)借:固定資產(chǎn)清理 46360 累計(jì)折舊 30240 貸:固定資產(chǎn) 76600 借:銀行存款 62150 貸:固定資產(chǎn)清理 55000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)7150 借:固定資產(chǎn)清理 3000 貸:銀行存款 3000 借:資產(chǎn)處置損益 11640 貸:固定資產(chǎn)清理 11640
老師,第四問為什么借管理費(fèi)用呢
因?yàn)轭}目中沒有說明是哪個(gè)部門使用的,所以默認(rèn)為管理費(fèi)用。
還有第五問最后一個(gè)分錄具體是怎么寫的呢,為什么是結(jié)轉(zhuǎn)虧損的分錄呢,是不是因?yàn)槌鍪酃潭ㄙY產(chǎn)的收入小于固定資產(chǎn)加清理費(fèi)用?
不好意思,最后寫錯(cuò)了。 最后是 借:固定資產(chǎn)清理 5640 貸:資產(chǎn)處置損益 5640
不好意思老師,還是不太懂這個(gè)是怎么寫的
就是結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 把固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)為0