同學(xué)你好 你的問題是什么
想問問我們公司要申報人才項目,做了一個項目創(chuàng)業(yè)計劃書,這個項目實際剛剛開始,沒有任何財務(wù)數(shù)據(jù),目前的收入啥的都和這個項目無關(guān),但是現(xiàn)在就是寫創(chuàng)業(yè)計劃的時候把項目時間提前了,就是當(dāng)做剛成立就開始籌備這個項目了,但是根本沒有相關(guān)數(shù)據(jù)啊,現(xiàn)在又必須要提供未來三年的財務(wù)預(yù)測,就是預(yù)測利潤表和現(xiàn)金流,這種數(shù)據(jù)怎么去做呢?就隨便按自己的想要的數(shù)字填嗎?有參考方法嗎?
就是我們公司是做環(huán)境檢測項目的,項目時長一般得2年左右,所以公司想把沒有開票的也沒有收款的,但是項目開展了樣品也檢測了的在申報表中申報增值稅未開票收入
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師好,我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元,并且沒有開票,但是我昨天報增值稅的時候未開票收入填了100500,也就是我填的未開票收入少了,我能在2023年1月申報的時候補上少寫的未開票收入嗎?還有就是12月到賬的收入沒有開票,就在12月申報表上算未開票收入嗎
請問老師,我們公司銷售自行開發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報表中填在了即征即退項目里,然后還有一般項目的收入,申報企業(yè)所得稅時我申報的收入是即征即退項目+一般項目的收入,現(xiàn)在稅局通知說我們增值稅與企業(yè)所得稅申報的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請問老師,即征即退項目的收入不算營業(yè)收入嗎?
老師,這個人是在深圳參保的吧,統(tǒng)籌是深圳
7月份增值稅申報了沒有交,八月份在哪里查看沒有交的稅
老師,開票項目名稱:非金屬礦物制品*建材石渣可以嗎
一般納稅人,月底的交增值稅分錄怎么做
處置其他非流動資產(chǎn),屬于帳外資產(chǎn),稅率是多少
老師在校的大三實習(xí)生可以不繳納社保哈
做成品的制版費入哪個科目
500塊錢以下的收據(jù)可以入賬,稅前抵扣嗎
老師請問24年一張10萬的發(fā)票重復(fù)入賬了,一直掛應(yīng)付賬款。那要調(diào)賬是不是很麻煩,怎么解決比較好
老師,長期股權(quán)投資成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的賬務(wù)處理可以舉個例子說明下嗎?