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老師,我接受的一個(gè)單位,17年-19年的銀行賬都沒有做,現(xiàn)在造成很多掛賬,我現(xiàn)在要補(bǔ)做銀行賬,我是反結(jié)賬到那個(gè)年度去補(bǔ)做,還是在現(xiàn)在的年度補(bǔ)呢

2021-12-28 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-28 11:05

你好;? ?去補(bǔ)做賬 ; 你之前年度沒有做肯定賬實(shí)不符合的。 現(xiàn)在在? 21年12月補(bǔ)做進(jìn)去?

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你好;? ?去補(bǔ)做賬 ; 你之前年度沒有做肯定賬實(shí)不符合的。 現(xiàn)在在? 21年12月補(bǔ)做進(jìn)去?
2021-12-28
不影響損益的吧 是的話放到20年
2020-11-17
你好; 接手后你要把 對(duì)應(yīng)的 期末數(shù)據(jù)核對(duì)清楚 。然后去建賬 ; 你能盤點(diǎn) 到20年的期末數(shù)據(jù)的話那么 就可以直接 21年1月建賬的。 然后去補(bǔ)21年1月 - 21年11月的賬務(wù)處理; 因?yàn)槟悻F(xiàn)在 馬上要做21年年報(bào)的
2021-11-18
您好,不做銀行流水,我們的賬就不準(zhǔn)呀,銀行明細(xì)賬是主要的賬務(wù)信息,那這個(gè)客戶的稅是怎么申報(bào)的,客戶的銀行明細(xì)和余額 也是不對(duì)的,。這個(gè)情況 讓接手的同事補(bǔ)上,他沒有做好,讓他加班補(bǔ)
2024-12-21
你好,按規(guī)定是應(yīng)該補(bǔ)好之前的帳,但你最好讓之前的會(huì)計(jì)做好,誰(shuí)做誰(shuí)負(fù)責(zé)的
2021-11-17
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