同學你好 沒有協(xié)議嗎 借實收資本老股東 貸實收資本新股東
老師您好,我們公司之前一直是讓代賬公司做的賬,之前老板也沒有提供銀行賬單,現(xiàn)在把賬拿回來自己做賬。拿回來之后銀行存款余額對不上,賬本上寫的余額是28000,實際銀行賬單上是5986.13,現(xiàn)在我新建賬套該怎么做呢?
老師,我老板拿了一張票回來,但是票給我弄不見了,而且上面的金額也沒有走賬,我是現(xiàn)金支出的,金額20幾萬去,我問了開票單位,也說沒有
老師,您好,請問:之前的股東把股權賣給了現(xiàn)在的老板,新老板拿回來的賬面(現(xiàn)金日記賬上有余額,但是沒有現(xiàn)金)問了新老板說之前的老板拿走了,但是又沒有證明,這個應該怎么賬務處理下?
公司剛成立,前期是老板自己拿的錢,有些東西也沒有發(fā)票,都是掛在其他應付款-老板開辦費,1月有一張發(fā)票沒記在現(xiàn)金臺賬表格里,我以為是老板自己拿的錢,就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺賬表格的余額,其余都結給老板了,這樣現(xiàn)金賬和臺賬就對上了,然后剛才發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票在臺賬上漏記了,實際上用公司現(xiàn)金付的,所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺賬多了一筆這個錢,該怎么調整
老師你好,就是之前收的別人的保證金,之前沒有賬也沒掛往來,現(xiàn)在新建的賬套,老板沒有說,也沒建,現(xiàn)在給別人退了保證金,怎么做賬務處理
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經營超市超市經營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結轉成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
賬面上的現(xiàn)金日記賬余額有1萬多,但是實際沒有現(xiàn)金?前期留下來的賬面上的這個1萬多余額該怎么處理。 轉讓股權款有收據(jù),我想問的是現(xiàn)金日記賬余額該怎么調?
同學你好 按照實際的余額來調整哦
也就是上期結轉下來1萬多,怎么就調整為0了?因為接手后就沒有現(xiàn)金,還是直接期初余額設為0?
直接期初余額設為0
好的,那資產負債表出來不是就不對了嗎?
我是應該建新賬還是應該接著之前的做?
你有數(shù)據(jù)那就按照你的期末數(shù)來設置期初數(shù)
那這個現(xiàn)金日記賬上期期末數(shù)據(jù)為(借方:12141.65),可是實際上沒收到這筆現(xiàn)金。這個賬務怎么處理一下就把這個現(xiàn)金抹平了(老板說是現(xiàn)金人家前任老板拿走了,但是沒證明票據(jù))
是不是可以:借:待處理財產損益 12141.65 貸:庫存現(xiàn)金 12141.65
對的 這個可以的哦
那下一步呢?因為這個錢是前老板拿走了,待處理財產損益最后該怎么處理!
新老板補回現(xiàn)金不行嗎