久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,您好,請問:之前的股東把股權賣給了現(xiàn)在的老板,新老板拿回來的賬面(現(xiàn)金日記賬上有余額,但是沒有現(xiàn)金)問了新老板說之前的老板拿走了,但是又沒有證明,這個應該怎么賬務處理下?

2021-12-28 07:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-28 08:01

同學你好 沒有協(xié)議嗎 借實收資本老股東 貸實收資本新股東

頭像
快賬用戶9385 追問 2021-12-28 08:11

賬面上的現(xiàn)金日記賬余額有1萬多,但是實際沒有現(xiàn)金?前期留下來的賬面上的這個1萬多余額該怎么處理。 轉讓股權款有收據(jù),我想問的是現(xiàn)金日記賬余額該怎么調?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-28 08:20

同學你好 按照實際的余額來調整哦

頭像
快賬用戶9385 追問 2021-12-28 08:36

也就是上期結轉下來1萬多,怎么就調整為0了?因為接手后就沒有現(xiàn)金,還是直接期初余額設為0?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-28 08:37

直接期初余額設為0

頭像
快賬用戶9385 追問 2021-12-28 08:38

好的,那資產負債表出來不是就不對了嗎?

頭像
快賬用戶9385 追問 2021-12-28 08:39

我是應該建新賬還是應該接著之前的做?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-28 08:39

你有數(shù)據(jù)那就按照你的期末數(shù)來設置期初數(shù)

頭像
快賬用戶9385 追問 2021-12-28 09:19

那這個現(xiàn)金日記賬上期期末數(shù)據(jù)為(借方:12141.65),可是實際上沒收到這筆現(xiàn)金。這個賬務怎么處理一下就把這個現(xiàn)金抹平了(老板說是現(xiàn)金人家前任老板拿走了,但是沒證明票據(jù))

頭像
快賬用戶9385 追問 2021-12-28 09:23

是不是可以:借:待處理財產損益 12141.65 貸:庫存現(xiàn)金 12141.65

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-28 09:25

對的 這個可以的哦

頭像
快賬用戶9385 追問 2021-12-28 09:30

那下一步呢?因為這個錢是前老板拿走了,待處理財產損益最后該怎么處理!

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-28 09:42

新老板補回現(xiàn)金不行嗎

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學你好 沒有協(xié)議嗎 借實收資本老股東 貸實收資本新股東
2021-12-28
同學你好 之前收款沒做賬嗎
2024-04-17
借銀行房款貸利潤分配未分配。
2024-04-17
那你現(xiàn)在只能做 借其他應收款 貸銀行存款 查清楚是誰收的然后讓他還錢回來
2024-04-17
您好,借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2024-04-17
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×