1.借:銀行存款 300000 貸:實收資本 300000
根據(jù)以下某公司某年12月份的經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。 1. 采購甲材料一批,進價25000元,增值稅3250元,材料運達企業(yè)驗收入庫,款項開出支票支付。 2. 上述材料運輸途中發(fā)生運雜費500元,用現(xiàn)金支付。 3. 將“材料采購”賬戶結(jié)轉(zhuǎn)為“原材料”賬戶。 4. 計提本月負(fù)擔(dān)的借款利息400元。 5. 用銀行存款400元支付利息。 6. 用銀行存款800元歸還所欠光明公司貨款。 7. 銷售產(chǎn)品600件,單價1200元,銷項稅額93600元,貨款及稅款當(dāng)即收存銀行。 8. 計提本月固定資產(chǎn)折舊5200元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊費3800元,管理部門固定資產(chǎn)折舊費1400元。 9. 用銀行存款600元支付銷售產(chǎn)品運雜費。 10. 計算本月應(yīng)付工資,其中生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資2000元。
根據(jù)資料作業(yè)務(wù)的會計分錄 10. 用銀行存款800元購買企業(yè)管理部門辦公用品。 11.計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊額1 000元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊額600元 12.用銀行存款5 000元支付本月車間的水電費 13.銷售甲產(chǎn)品100件,每件100元,增值稅1 700元,全部款項已收到存入銀行。 14.接受大力公司投資50000元存入銀行 15.用銀行存款40000元償還到期的銀行臨時借款。
、會計核算題(每小題10分,共30分)經(jīng)濟業(yè)務(wù)1:甲公司為增值稅一般納稅人,該公司2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。要求:編制下列業(yè)務(wù)的會計分錄。(1)收到某公司的投資款300000元,存入銀行。(2)因生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金不足,臨時向銀行申請三個月借款500000元,存入銀行存款戶。(3)購入A材料一批,金額5000元,增值稅發(fā)票注明的增值稅為800元,材料尚未驗收入庫,貨款尚未支付。(4)收到天元公司預(yù)付的購貨款70000元,存入銀行。(5)企業(yè)計提本月固定資產(chǎn)折舊7000元,其中車間用固定資產(chǎn)折舊4300元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊2700元。
列某公司2021年1月份經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄,(該公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%)1.企業(yè)收到金華公司投資200000元,款項存入銀行.2.企業(yè)收到云達公司作為投資投入的新設(shè)備一臺,價值44000元.3.企業(yè)從銀行取得借款20000元,期限為3個月,款項已存入銀行.4.企業(yè)購入甲原材料10噸,每噸2000元,增值稅2600元,以上款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫.5.用銀行存款預(yù)付某單位購貨款8500元.6.行政部門用現(xiàn)金購買辦公用品一批,價值580元.7.用銀行存款支付本月電費21000元,其中生產(chǎn)車間耗用15000元,行政部門耗用6000元.8.計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間1600元,行政部門1200元,共2800元.9.生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲原材料5噸,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料4噸,車間一般耗用甲材料0.5噸.每噸成本2000元.10.計算本月工資費用,,其中生產(chǎn)A.B產(chǎn)品工人工資各10000元,車間管理人員工資4500元,行政部門人員工資6600元.11.按工資總額的14%提取福利費用.12.按兩種產(chǎn)品直接工資費用比例分配制造費用.13.本月生產(chǎn)A產(chǎn)品150件全部完工,
1、業(yè)務(wù)題(本題共40分。) 料:某股份公司(一般納稅人企業(yè))2020年12月份發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:企業(yè)收到國家投資800000元,款項存入銀行。 向供應(yīng)商購入A材料一批,貨款100000元,進項稅款13000元,款項尚未支材料尚未收入庫。 從銀行提取現(xiàn)金300000元,備發(fā)工資。以現(xiàn)金300000元支付工資。 分配本月工資300000元,其中產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資200000元,車間管理人員工20000元,公司管理人員工資80000元。 計提本月固定資產(chǎn)折日8000元,其中車間應(yīng)提6000元,公司管理用固定資產(chǎn)提折舊2000元。 銷售產(chǎn)品一批,貨款200000元,增值稅26 000元,款項未收。結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的實際生產(chǎn)成本140000元。購入不需要安裝調(diào)試的機器一臺50000元。 0月初從銀行借入10000元3個月的借款,款項存入銀行。求:請根據(jù)上述業(yè)務(wù),填寫會計分錄。
老師 我們做電商賣蟲草的;怕客戶覺得少稱,我們一般發(fā)貨會多發(fā),比如客戶買100克,我們會發(fā)貨110克; 請問做賬時,這個10克我是按費用做損耗 還是要視同銷售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請問為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤呢?調(diào)整后子公司的凈利潤是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請問融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時開幾個商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺辦公電腦,對方給我開票的話,是開到公司抬頭上,還是法人個人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報銷,就是辦卡的時候,直接要店員把發(fā)票開到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費用就可以全用于公司的管理費用了嗎?
一般納稅人注銷公司,需要什么手續(xù)呢?
2.借:銀行存款 500000 貸:短期借款 500000 3.借:材料采購 5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)800 貸:應(yīng)付賬款 5800 4.借:銀行存款 70000 貸:預(yù)收賬款 70000 5.借:制造費用 4300 管理費用 2700 貸:累計折舊 7000