您好 借:應(yīng)交稅費-附加稅 貸:銀行存款 開票比預(yù)繳得多做賬時計提按照需要繳納的全額計提
老師,外地預(yù)繳增值稅,這個分錄怎么寫?也要計提嗎?
預(yù)繳增值稅、預(yù)繳土地增值稅、預(yù)繳企業(yè)說的稅會計分錄怎么寫(包括計提)
預(yù)繳增值稅,附加稅,預(yù)繳土地增值稅和印花稅。計提和支付的會計分錄怎么寫
老師,外地預(yù)繳增值稅附近稅怎么寫會計分錄 開票比預(yù)繳得多做賬時計提怎么計提,只計提燉的部分還是都計提
外地建筑工程,預(yù)交稅款(增值稅,附加稅,所得稅),計提和繳費何繳費分錄怎么做?
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
預(yù)繳得不用計提了嗎老師
預(yù)繳的要計提啊? 按照需要繳納的全額計提? 這個需要繳納的 沒有扣除預(yù)繳的金額啊
增值稅怎么寫會計分錄啊 預(yù)繳得中間還有結(jié)轉(zhuǎn)得還有需要交
增值稅有預(yù)繳 有進(jìn)賬 最后還是需要交稅這個會計分錄怎么轉(zhuǎn)啊老師
借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 這個年末的時候才需要寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄?