你好!請問是分別獨立核算嗎?可以做一筆調(diào)撥出入庫
我們現(xiàn)在是醫(yī)療美容咨詢服務有限公司,然后我們下面還有一個是醫(yī)療美容門診有限公司,然后他是把這個門診作為咨詢公司的一個子公司,那我們這個他營業(yè)執(zhí)照都辦好了,這個是怎么來確認它是它的子公司呢?總公司就是醫(yī)療美容咨詢服務有限公司呢,他是兩個人合伙的。然后那個醫(yī)院那門診啊,又是還有幾個人合伙的,然后其中那個服務公司,咨詢服務有限公司的。兩個股東呢,又在醫(yī)院里面是大股東。今天那個醫(yī)醫(yī)療美容門診。還沒有就是證還沒有衛(wèi)生許可證那些沒有辦下來,暫時還是不營業(yè)的。他現(xiàn)在把帳全掛到那個咨詢服務有限公司。
老師,請問一下,我們現(xiàn)在是醫(yī)療美容咨詢服務有限公司,然后我們下面還有一個是醫(yī)療美容門診有限公司,然后他是把這個門診作為咨詢公司的一個子公司,那我們這個他營業(yè)執(zhí)照都辦好了,這個是怎么來確認它是它的子公司呢?總公司就是醫(yī)療美容咨詢服務有限公司呢,他是兩個人合伙的。然后那個醫(yī)院那門診啊,又是還有幾個人合伙的,然后其中那個服務公司,咨詢服務有限公司的。兩個股東呢,又在醫(yī)院里面是大股東。今天那個醫(yī)醫(yī)療美容門診。還沒有就是證還沒有衛(wèi)生許可證那些沒有辦下來,暫時還是不營業(yè)的。他現(xiàn)在把帳全掛到那個咨詢服務有限公司。
我們中醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一個法人,兩個牌子,當時物資入庫入的衛(wèi)生院,出庫的時候,卻出在中醫(yī)院,這時候財務怎么做賬呢
我們是衛(wèi)生院和中醫(yī)院兩個牌子一個法人,分別獨立核算庫房出物資出庫出錯了,將慶符鎮(zhèn)買的東西,出庫出在中醫(yī)院,庫房不愿意重新做出庫單,我們財務可以自己把出庫單修改成正確的嗎
我們是衛(wèi)生院和中醫(yī)院兩個牌子一個法人,分別獨立核算庫房出物資出庫出錯了,將慶符鎮(zhèn)買的東西,出庫出在中醫(yī)院,庫房那出了庫,退回去也是退到中醫(yī)院的庫,庫房一直就有,但是慶符鎮(zhèn)衛(wèi)生院在用,我們財務可以自己把出庫單修改成正確的嗎,這種影響賬務處理嗎
您好,為什么資產(chǎn)負債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對,這個是哪里出現(xiàn)了問題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對的,是要調(diào)整未分配利潤嗎?
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
分別獨立核算
因為是衛(wèi)生院的名義開的發(fā)票,結(jié)果出庫的人沒注意出給中醫(yī)院 東西也是給衛(wèi)生院的
如果沒開發(fā)票可以直接沖賬;如果開了發(fā)票,要求三流一致,可以重新開票
開了發(fā)票,但是就是衛(wèi)生院付錢,可不可以中醫(yī)院把出庫單重新弄
只是出庫單不對嗎?可以重新做的