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Q

9.(1)某日化廠將本企業(yè)生產(chǎn)的成本為80000元的特種化妝品分給職工作福利,該化妝品沒有同類售價;(2)某酒廠將自產(chǎn)黃酒3噸發(fā)放給職工作福利,其成本6000元/噸,該黃酒無同類售價。(假設(shè)成本利潤率均為10%,化妝品稅率為15%,黃酒每噸消費稅稅額240元) 要求:(1)計算化妝品發(fā)放職工福利應(yīng)納的消費稅和增值稅;(2)計算黃酒發(fā)放職工福利應(yīng)納的消費稅和增值稅。

2021-12-26 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-27 00:03

您好,化妝品應(yīng)納消費稅、增值稅分別為15529.41元、13458.82元 化妝品組成計稅價格=成本*(1%2B成本利潤率)/(1-消費稅稅率)=80000*(1%2B10%)/(1-15%)=103529.41元 消費稅=組成計價格*消費稅稅率=103529.41*15%=15529.41元 增值稅=組成計價格*消費稅稅率=103529.41*13%=13458.82元 黃酒應(yīng)交消費稅、增值稅分別為720元、951.6元 應(yīng)納消費稅稅=銷售數(shù)量*單位稅額=3*240=720元 應(yīng)納增值稅=(成本*(1%2B成本利潤率)%2B消費稅)*13%=951.6元

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快賬用戶4689 追問 2021-12-27 00:42

老師最后一問黃酒的增值稅 我算出來不是這個結(jié)果

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快賬用戶4689 追問 2021-12-27 00:42

老師能否把這一步的數(shù)值完善一下

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快賬用戶4689 追問 2021-12-27 00:42

我看看我哪里出了問題

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齊紅老師 解答 2021-12-27 01:02

您好,非常抱歉給您帶來困擾,題目中發(fā)放的數(shù)量為3噸,黃酒應(yīng)納增值稅分別為2667.6元 應(yīng)納增值稅=(成本*(1%2B成本利潤率)%2B消費稅)*13%=(6000*(1%2B10%)*3%2B720)*13%=2667.6元

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快賬用戶4689 追問 2021-12-27 01:19

好的老師

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齊紅老師 解答 2021-12-27 09:15

同學(xué)您好,早上好!非常抱歉給您帶來困惑,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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您好,化妝品應(yīng)納消費稅、增值稅分別為15529.41元、13458.82元 化妝品組成計稅價格=成本*(1%2B成本利潤率)/(1-消費稅稅率)=80000*(1%2B10%)/(1-15%)=103529.41元 消費稅=組成計價格*消費稅稅率=103529.41*15%=15529.41元 增值稅=組成計價格*消費稅稅率=103529.41*13%=13458.82元 黃酒應(yīng)交消費稅、增值稅分別為720元、951.6元 應(yīng)納消費稅稅=銷售數(shù)量*單位稅額=3*240=720元 應(yīng)納增值稅=(成本*(1%2B成本利潤率)%2B消費稅)*13%=951.6元
2021-12-27
你好,同學(xué)。消費稅是價內(nèi)稅,所以需要加上的。 組成計稅價格=成本*(1+成本利潤率)/(1-消費稅稅率) /(1-消費稅稅率)就是把消費稅包含進(jìn)來。
2021-12-18
你好,同學(xué) 1該廠應(yīng)納消費稅=50000*15% 2應(yīng)納消費稅=2*2000*0.5%2B18*2*1.1/(1-20%)*20%
2022-05-29
你好,同學(xué) 1該廠應(yīng)納消費稅=50000*15% 2應(yīng)納消費稅=2*2000*0.5%2B18*2*1.1/(1-20%)*20%
2022-05-29
同學(xué)你好 消費稅=(2*5000*(1加上10%)加上2*2000*0.5)/(1-20%)*20%加上2*2000*0.5 增值稅銷項=(2*5000*(1加上10%)加上2*2000*0.5)/(1-20%)*13%
2021-05-12
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