同學(xué)您好,借銷售費(fèi)用——展銷費(fèi)貸銀行存款
事業(yè)單位為開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生水費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用7300元??铐?xiàng)通過(guò)銀行存款支付。編制會(huì)計(jì)分錄(編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下和預(yù)算會(huì)計(jì)下的會(huì)計(jì)分錄)
事業(yè)單位為開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生水費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用7300元??铐?xiàng)通過(guò)銀行存款支付。編制會(huì)計(jì)分錄(編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下和預(yù)算會(huì)計(jì)下的會(huì)計(jì)分錄)
銀行存款支付產(chǎn)品銷售應(yīng)負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)8000元,編制會(huì)計(jì)分錄
銀行存款支付產(chǎn)品銷售廣告費(fèi)7000元,編制會(huì)計(jì)分錄
銀行存款支付產(chǎn)品展消費(fèi)4000元,編制會(huì)計(jì)分錄
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>