同學(xué)你好,記貸方負(fù)數(shù)就行了。也就是貸方一正一負(fù)。
要調(diào)整上個月的主營業(yè)務(wù)收入科目,金額不變,就是房間號變了,負(fù)數(shù)是記借方還是貸方負(fù)數(shù)
6月。之前借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 7月購貨方退貨,就是要沖主營業(yè)務(wù)收入 還要把:借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款,也為負(fù)數(shù)沖掉
6月企業(yè)收到貨物后,沒有收到發(fā)票,6月就做暫估 借方庫存商品貸方應(yīng)付賬款-暫估,7月收到發(fā)票,7月做沖紅的賬(借方和貸方都是負(fù)數(shù)),然后調(diào)整銷售成本,借方生產(chǎn)成本-主營業(yè)務(wù)成本,貸方庫存商品,6月的暫估估高了,那么調(diào)整的成本就是負(fù)數(shù),這樣是正確的嗎
老師,我上月紅沖了上一年的收入,直接做了借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),目前我司的收入是0,我這樣做收入就變成了負(fù)數(shù)可以嗎
老師上個月我們銷售的成品,這個月客戶退貨了,我是不是要沖減收入,借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 同時沖減成本,借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸原材料 負(fù)數(shù) 對嗎?
銀行支付了3500元水電費,采購運費500元.送貨運費1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費用計提,稅費的情況下,各個分錄是怎么的?
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補交了40多塊錢,但其中個人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個人部分可以計入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計提折舊,那處置的時候累計折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個體戶經(jīng)營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計分錄怎么做
報關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關(guān)單對應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
老師,請問收的會員費,入賬預(yù)收賬款,必須按會員名字一個一個的設(shè)置明細(xì)科目嗎?然后每次消費多少后也要一個人一個人的計入收入嗎?有沒有簡便打包的方法?謝謝
寫借方可以嗎,一借一貸
同學(xué)你好,可以,但是影響利潤表取數(shù)的。
哦哦,那其他應(yīng)付款如果發(fā)生更正,金額不變,可以寫一正一副是嗎
同學(xué)你好,是的,也可以寫一正一負(fù)的。
銷項稅還用沖紅嗎
同學(xué)你好,收入明細(xì)錯了,銷項稅不用沖紅的。