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甲公司為一般納稅人,2021年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)1日,購(gòu)入管理用不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元,支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額900元。全部支出已用銀行存款支付。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。(2)2日,購(gòu)入生產(chǎn)用需要安裝的甲設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為250000元,增值稅稅額為32500元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。5日,企業(yè)進(jìn)行上述需要安裝設(shè)備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費(fèi)3500元。7日,上述設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。(3)19日,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,已提折舊450000元;報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額2600元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生自行清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。(4)20日,從乙公司購(gòu)入一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為2000000元,增值稅稅額為120000元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。

2021-12-25 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-25 22:02

同學(xué)你好!這題是要寫(xiě)分錄嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-26 10:21

(1)1日,購(gòu)入管理用不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元,支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額900元。全部支出已用銀行存款支付。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)31000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4800 貸:銀行存款35800 (2)2日,購(gòu)入生產(chǎn)用需要安裝的甲設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為250000元,增值稅稅額為32500元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。5日,企業(yè)進(jìn)行上述需要安裝設(shè)備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費(fèi)3500元。7日,上述設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。 借:固定資產(chǎn)256000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)32500 貸:銀行存款288500 (3)19日,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,已提折舊450000元;報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額2600元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生自行清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。 借:累計(jì)折舊450000 固定資產(chǎn)清理50000 貸:固定資產(chǎn)500000 借:銀行存款22600 貸:固定資產(chǎn)清理20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)2600 借:固定資產(chǎn)清理3500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3500 借:營(yíng)業(yè)外支出—資產(chǎn)處置損益33500 貸:固定資產(chǎn)清理33500 (4)20日,從乙公司購(gòu)入一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為2000000元,增值稅稅額為120000元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。 借:無(wú)形資產(chǎn)—專(zhuān)利權(quán)2000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)120000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2120000

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2021-12-13
1,借 固定資產(chǎn)30000+1000=31000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3900+900=4800 貨銀行存款31000+4800=35800
2021-12-11
您好 (1)1日,購(gòu)入管理用不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元,支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額900元。全部支出已用銀行存款支付。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn) 30000%2B1000=31000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3900%2B900=4800 貸:銀行存款 31000%2B4800=35800 (2)2日,購(gòu)入生產(chǎn)用需要安裝的甲設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為250000元,增值稅稅額為32500元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。5日,企業(yè)進(jìn)行上述需要安裝設(shè)備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費(fèi)3500元。7日,上述設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。 借:在建工成 250000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 32500 貸:銀行存款 282500 借:在建工程 2500 貸:原材料 2500 借:固定資產(chǎn)250000%2B2500=252500 貸:在建工程 252500 (3)19日,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,已提折舊450000元;報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額2600元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生自行清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。 借:固定資產(chǎn)清理50000 借:累計(jì)折舊450000 貸:固定資產(chǎn)500000 借:固定資產(chǎn)清理 3500 貸:銀行存款 3500 借:營(yíng)業(yè)外支出 53500 貸:固定資產(chǎn)清理 53500 (4)20日,從乙公司購(gòu)入一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為2000000元,增值稅稅額為120000元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。 借:無(wú)形資產(chǎn)??2000000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?120000 貸:銀行存款 2000000%2B120000=2120000
2021-12-25
您好 請(qǐng)問(wèn)是要做分錄么
2021-12-22
1借固定資產(chǎn)31000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4800 貸銀行存款35800
2021-12-22
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