你好 借:原材料55000??, ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8800,? ?貸:實(shí)收資本?600000*10% ? ? ?資本公積(差額)
2017年10月8日,B有限責(zé)任公司設(shè)立,收到A企業(yè)作價(jià)投入的原材料一批,該批原材料經(jīng)投資各方確認(rèn)的價(jià)值(不含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額部分)為55000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為8800元。B有限責(zé)任公司的注冊資本合計(jì)為600000元,A公司出資占注冊資本的比例為10%。A公司已開具了增值稅專用發(fā)票,假設(shè)該進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)許抵扣,不考慮其他因素。B有限責(zé)任公司在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí)編制會(huì)計(jì)分錄:
華盛有限責(zé)任公司收到C公司投入的原材料一批,雙方確認(rèn)的不含稅的原材料的價(jià)值為100000元,經(jīng)稅務(wù)部門認(rèn)定應(yīng)交增值稅為16000元。華盛有限責(zé)任公司的注冊資本為600000元,C公司出資占華盛有限責(zé)任公司注冊資本的比例為15%,C公司已出具了增值稅專用發(fā)票。材料已驗(yàn)收入庫。假定投資各方確認(rèn)的價(jià)值與公允價(jià)值相符,華盛有限責(zé)任公司的原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
小企業(yè)接受投資者投資的會(huì)計(jì)處理(1)海天公司在設(shè)立時(shí)收到隆奇公司作為資本投入的不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),該機(jī)器設(shè)備的價(jià)值為300000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為51000元。固定資產(chǎn)價(jià)值和評(píng)估價(jià)值相符,不考慮其他因素。(2)大華公司在設(shè)立時(shí)收到B公司作為資本投入的一批原材料,該批原材料價(jià)值(不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額部分)為50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為8500元。B公司已開具了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)原材料的價(jià)值和評(píng)估價(jià)值相符,該進(jìn)項(xiàng)稅額允許抵扣,不考慮其他因素。
華盛有限責(zé)任公司收到C公司投入的原材料一批,雙方確認(rèn)的不含稅的原材料的價(jià)值為100000元,經(jīng)稅務(wù)部門認(rèn)定應(yīng)交增值稅為13000元。華盛有限責(zé)任公司的新注冊資本為600000元,C公司出資占華盛有限責(zé)任公司注冊資本的比例為15%,C公司已出具了增值稅專用發(fā)票。材料已驗(yàn)收入庫。假定投資各方確認(rèn)的價(jià)值與公允價(jià)值相符,華盛有限責(zé)任公司的原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。
華盛有限責(zé)任公司收到C公司投入的原材料一批,雙方確認(rèn)的不含稅的原材料的價(jià)值為100000元,經(jīng)稅務(wù)部門認(rèn)定應(yīng)交增值稅為13000元。華盛有限責(zé)任公司的新注冊資本為600000元,C公司出資占華盛有限責(zé)任公司注冊資本的比例為15%,C公司已出具了增值稅專用發(fā)票。材料已驗(yàn)收入庫。假定投資各方確認(rèn)的價(jià)值與公允價(jià)值相符,華盛有限責(zé)任公司的原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問我用作入庫處理嗎?
中級(jí)考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)